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最新內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責(二十一篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-11 10:26:51
最新內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責(二十一篇)
時間:2023-02-11 10:26:51     小編:zdfb

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內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇一

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并執(zhí)行公司年度內(nèi)部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系及應對方案。

2、推動各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控體系的建設與優(yōu)化,根據(jù)內(nèi)控管理要求和法律、法規(guī)、監(jiān)管政策,組織或參與與職責相關(guān)的公司制度和流程的修改和完善。

3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估,并將相關(guān)狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況。

4、與公司內(nèi)部各部門及外部審計團隊的協(xié)調(diào)與溝通。

5、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況。

6、根據(jù)公司年度審計計劃對各子公司經(jīng)營成果的真實性、準確性、合規(guī)性進行審計。

7、及時向?qū)徲嬁偙O(jiān)通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向公司管理層提交審計報告。

8、其他總經(jīng)理和審計總監(jiān)布置的專項審計工作。

任職資格:

1、國內(nèi)全日制院校審計、會計、財務等相關(guān)專業(yè)本科學歷,具有2年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗

2、具備審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉審計的相關(guān)流程和方法;

3、具備應變能力,能夠及時準確的處理審計工作中的問題,解決困難;

4、對風險具備控制能力,能對審計工作中可能出現(xiàn)的風險問題具有較強的預判能力;

5、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,審計工作需要與公司內(nèi)部和外部的人員進行溝通協(xié)調(diào);

6、具備較強的抗壓能力,敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,靈活的分析能力和熱情主動的態(tài)度;

7、具備良好的職業(yè)操守。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇二

1、在審計總監(jiān)的領導下,制定適合本企業(yè)的內(nèi)部審計制度和流程,建立健全內(nèi)部審計管理體系。

2、根據(jù)公司發(fā)展需要,制定部門的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,規(guī)劃審計部的自身發(fā)展。

3、編制年度/月度工作計劃,編制月度/年度工作總結(jié)。

4、編制部門年度費用預算,并負責部門費用的管理和管控;

5、全面負責部門內(nèi)部的日常事務管理,合理安排并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作。對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議。

6、負責擬定審計方案和審計范圍,組織審計干部根據(jù)審計項目選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻赝七M各項審計工作。

7、負責實施日常審計工作,并做好落實、跟蹤審計整改工作,必要時開展后續(xù)審計。

8、按照審計工作計劃,結(jié)合審計項目的實際進度與領導的具體安排,監(jiān)督、實施完成各項審計任務,并提出有效管理建議。

9、動態(tài)審計工程、招標及成本部門。

10、定期或不定期進行常規(guī)審計、專項審計、專案審計、財務審計,負責審計過程中的現(xiàn)場復核、關(guān)鍵節(jié)點復核,把控審計質(zhì)量;通過內(nèi)部審計,對內(nèi)部控制的潛在問題和風險缺陷,提出優(yōu)化建議,從而完善內(nèi)部控制體系。

11、圍繞項目主要工程質(zhì)量存在的問題,組織部門人員對工地現(xiàn)場施工情況開展審計。主要圍繞是否按圖紙及規(guī)范施工,使用材料是否滿足合同約定及國家技術(shù)性能要求,施工現(xiàn)場對材料使用的把關(guān)情況。

12、分析和評價審計證據(jù),得出客觀、公正的結(jié)論。

13、審計完成后,撰寫審計報告和管理建議書等審計文書;負責組織整理審計底稿,審核無誤后歸檔;跟蹤并督促被審單位審計結(jié)論和整改措施的落實。

14、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

15、負責就初步審計結(jié)果與被審計單位進行溝通。

16、對公司管理運營狀態(tài)進行客觀評價,發(fā)現(xiàn)管理疏漏,提出改進建議。

17、負責建立部門內(nèi)部激勵機制,對內(nèi)部審計干部的工作進行監(jiān)督、考核。

18、確保審計團隊具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗,以完成本崗位所要求的任務及職責。

19、負責審計人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作,為提高部門工作績效,培養(yǎng)并發(fā)展部門員工的專業(yè)和綜合技能,為員工的個人發(fā)展提供方向、建議和幫助;支持審計干部依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán)

20、對公司財務、經(jīng)營管理情況進行分析,為公司決策提供依據(jù)。

21、組織部門人員對工程項目的招投標、重大合同簽訂情況開展審計監(jiān)督。

22、對審計工作的過程、結(jié)論及其它相關(guān)指標信息保密。

23、及時向部門總監(jiān)報告日常工作中的重要情況;

24、完成上級領導交辦的其他任務。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇三

職責:

1、工程或成本類審計業(yè)務實施、常規(guī)審計、專項審計帶隊;

2、業(yè)務監(jiān)督及審計,對公司范圍內(nèi)業(yè)務進行審計監(jiān)督,保障公司制度執(zhí)行、避免公司利益受損;

3、促進管理改進,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統(tǒng)管理改進;

4、案件查辦,對禹洲體系內(nèi)所有舞弊線索進行調(diào)查,按照相關(guān)法律規(guī)定移送涉案人員至司法機關(guān);

5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;

任職要求:

1、全日制本科學歷以上,審計、經(jīng)濟管理、房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)。

2、五年以上工作經(jīng)驗,其中三年以上企業(yè)審計經(jīng)驗,具有房地產(chǎn)同等經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、通曉國家財稅法規(guī)、國家財務核算業(yè)務,熟悉公司財務會計、審計和稅收等業(yè)務流程。

4、熟練使用office 辦公系統(tǒng),掌握各種審計理論和方法、工具,具備很強的溝通協(xié)調(diào)能力與公文寫作能力。

5、具有很強的團隊建設、組織、計劃能力,具備良好的分析判斷和邏輯推理能力,原則性強,職業(yè)道德良好。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇四

職責

一、負責集團所屬各單位土建、安裝、裝飾等工程項目的結(jié)算及決算審計工作,出具相應的審計報告;

二、參與工程招投標過程并實施必要的監(jiān)督;

三、參與重要材料、設備的采購、認價活動,并實施必要的監(jiān)督;

四、參與工程竣工驗收及隱蔽工程的驗收、審核工作。

五、做好市調(diào),隨時掌握主要建筑及裝飾材料、常用設備的市場行情。

六、按規(guī)范及時審計完成審計項目資料的整理、立卷、歸檔工作,確保審計檔案資料完整;

七、完成領導交辦的其他工作。

任職條件

年齡:30—45周歲

學歷:大學本科以上(相關(guān)專業(yè))

職稱:中級以上職稱(具有工程造價師資質(zhì)的優(yōu)先)

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇五

職責:

1.負責建立和完善工程審計制度、規(guī)范;

2.負責建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、工程結(jié)算等關(guān)鍵事項的合規(guī)性及合理性審計;

3.負責對工程審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行提示、建議、預警或提交相關(guān)報告;

4.負責建立和完善集團工程審計數(shù)據(jù)庫,定期更新相關(guān)內(nèi)容。

5.負責對物資采購、出售管理活動進行審計,主要是監(jiān)督檢查審計對象是否遵守國家法律法規(guī),是否遵守集團的有關(guān)物資設備采購、廢舊物資處理等制度和規(guī)定相關(guān)規(guī)定;

6.負責對建設工程項目進行效能審計,主要是監(jiān)督檢查審計對象是否按規(guī)定審批項目和合理選擇施工單位;是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質(zhì)量、安全、進度、造價等實施有效管理和監(jiān)督;是否認真進行合同管理和造價信息管理,嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定和定額標準審定工程量和工程費用;是否預見和認真協(xié)調(diào)好工程建設中的矛盾;是否認真進行竣工驗收或?qū)徲?

7.協(xié)助對集團各級授權(quán)管理的實施情況進行監(jiān)察;

8.完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1.工程管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷

2.具有5年以上工程管理相關(guān)經(jīng)驗,其中2年以上房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部工程審計工作經(jīng)驗。

3.熟悉房地產(chǎn)項目開發(fā)全過程,了解房地產(chǎn)行業(yè)運作規(guī)律;

4.掌握工程審計的基本知識,對工程審計管理有較深的理解和操作經(jīng)驗,具有較強的團隊管理經(jīng)驗。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇六

職責:

1、根據(jù)公司的目標,制定年度、季度審計工作計劃(側(cè)重財務相關(guān));

2、利用財務專業(yè)知識開展常規(guī)審計,包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計,經(jīng)營管理及效益情況審計、各類專項審計(離任離職審計、舞弊等內(nèi)部嚴重違反制度審計、舉報事項審計及其他特別事項審計)等;

3、將審計情況、進度和結(jié)果向公司領導匯報;

4、協(xié)助審計總監(jiān)實施后續(xù)審計工作,跟蹤審計意見和建議的執(zhí)行和采納情況。

任職要求:

1.大專及以上學歷,財務類相關(guān)專業(yè),注冊會計師、注冊稅務師優(yōu)先;

2.5年以上財務或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗,有教育、醫(yī)療、酒店、商業(yè)零售行業(yè)背景者優(yōu)先;

3.具備較強的分析能力和溝通能力,良好的文字編輯能力;

4.具備敬業(yè)精神、責任心和良好的審計職業(yè)道德。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇七

職責:

1、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略要求,完成部門工作目標,主持內(nèi)外部審計監(jiān)督工作,保障集團控制力度,防范運營風險并實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展;

2、主持擬訂集團內(nèi)部審計制度流程和監(jiān)察制度流程,經(jīng)審批后監(jiān)督執(zhí)行;

3、主持集團內(nèi)部經(jīng)營審計及專項審計工作,編制審計報告, 提出問題和調(diào)整建議,報決策委員會作為決策依據(jù);?

4、負責公司經(jīng)營活動內(nèi)控流程審計及合規(guī)化管理,監(jiān)督公司相關(guān)部門執(zhí)行內(nèi)部管理制度和業(yè)務規(guī)則,根據(jù)法律、法規(guī)和準則的變化,及時建議并督導公司有關(guān)部門修改、完善有關(guān)管理制度和業(yè)務流程;

5、對公司新業(yè)務、新產(chǎn)品提供法律合規(guī)建議,提供風險評估,對風險進行識別及管控;

6、建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系,負責協(xié)調(diào)外部審計工 作,負責匯總、分析、報告并執(zhí)行外審建議;?

7、集團重要工作推進和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督執(zhí)行。

任職資格:

1、 統(tǒng)招本科及以上學歷,法學或財務專業(yè),35-45歲;

2、3年以上大中型公司法務合規(guī)或?qū)徲嫳O(jiān)察管理工作經(jīng)驗;

3、熟悉公司法務、審計、監(jiān)察、內(nèi)控工作,具備獨立開展內(nèi)控專項審計、內(nèi)控管理和績效審計等工作能力;

4、掌握風險管理理論、技術(shù)和方法,具備較強的信息收集和數(shù)據(jù)處理能力,能獨立出具風險分析報告。

5、具有敏銳的風險識別能力和分析判斷能力,對項目風險分析、控制、評估和審查有較豐富的經(jīng)驗。

6、邏輯思維清晰,口頭與書面溝通迅速有效,親和力強,能夠領導團隊、協(xié)調(diào)內(nèi)外;

7、過國家司法考試,具有法律人員從業(yè)資格者或者有cia、cpa證書者優(yōu)先。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇八

職責

1、根據(jù)部門年度審計計劃、月度計劃開展審計工作;

2、制定審計工作實施方案,帶領審計組實施現(xiàn)場審計,對審計過程進行控制,編寫審計報告和審計整改建議后續(xù)跟進表,跟進審計整改建議落實情況;

3、對公司流程、制度的遵守情況進行監(jiān)督與檢查,提示公司潛在風險;

4、根據(jù)財務總監(jiān)提示,對公司重大資產(chǎn)并購、重組、投資、關(guān)聯(lián)交易項目,實施審計或調(diào)查;

5、對各項投訴舉報進行調(diào)查,查處公司員工違法違紀行為,開展舞弊調(diào)查。

任職要求:

1、具有審計、財務、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)的本科以上學歷;

2、具有3年以上中大型企業(yè)審計經(jīng)理工作經(jīng)驗,有上市公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、熟悉企業(yè)審計制度及流程,能獨立負責財務審計和經(jīng)營審計項目;

4、具有較強的數(shù)據(jù)分析及邏輯思維能力,有良好的文字寫作功底,了解基礎的財務、稅務、企業(yè)管理知識。

5、具有cia(國家注冊內(nèi)部審計師)、cpa(注冊會計師)、中級審計師、中級會計師及以上職稱者優(yōu)先考慮;

6、為人正直,具有良好的職業(yè)道德。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇九

職責:

1.主要負責部門外出、出差任務,根據(jù)審計項目情況和審計小組任務安排,實施日常審計工作。

2.審計期間負責翻閱憑證、在財務軟件中導出賬目,核對賬目情況,查看人事部資料、采購資料、資金資產(chǎn)盤點表。

3.根據(jù)各信息系統(tǒng)的信息數(shù)據(jù),與財務信息做比對,與相關(guān)人員問詢,將發(fā)現(xiàn)的問題做成審計底稿。

4.根據(jù)審計工作取得資料,與公司、國家、行業(yè)的制度與規(guī)定等作比較,查找不合理、違規(guī)、需要整改事項、需要完善的行項,形成審計問題報告。

5.完成領導安排的其他工作。

任職要求:

1.本科及以上學歷,財務、審計等相關(guān)專業(yè),

2.有三年以上審計經(jīng)驗,同等職位任職三年,經(jīng)歷多元化業(yè)務領域優(yōu)秀;

3.能獨立完成各項審計流程,熟悉審計軟件操作;

4.勤奮踏實、工作細致、能自覺深入了解情況、查找相關(guān)基本標準;

5.有獨立見解,處事公正、嚴謹,能保守單位商業(yè)機密、財經(jīng)機密;

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十

職責

1、按照年度審計計劃開展各類審計工作;

2、完成審計報告的擬稿;

3、實施審計整改;

4、做好審計資料的整理歸檔。

任職要求

1、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī),掌握財會稅收政策及審計程序 ;

2、本科及以上學歷,財務或?qū)徲媽I(yè)優(yōu)先,有會計中級職稱;

3、年齡28-40歲左右,有5年以上財務或內(nèi)審工作經(jīng)歷,有事務所工作經(jīng)驗更佳;

4、溝通能力強,合作意識強,務實肯干,有較強的事業(yè)心和責任感。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十一

1、負責審計各公司財務管理制度的的落實執(zhí)行情況;

2、負責制訂公司內(nèi)部年度審計計劃;

3、負責組織審計人員培訓;

4、負責制訂各項審計制度;

5、協(xié)助外部中介機構(gòu),開展對公司內(nèi)部控制、財務等方面的審計;

6、檢查所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

7、負責公司要求的專項審計工作;

8、負責財務總監(jiān)委托的其它工作。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十二

職責:

1、制定審計計劃,按照要求推行實施各類審計;

2、建立與完善公司各系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度與流程,梳理風險清單,建立風險體系,以確保符合內(nèi)外部對于內(nèi)部控制的管理需求;

3、負責根據(jù)公司業(yè)務的發(fā)展需要,優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策、方法以及執(zhí)行標準;

4、日常監(jiān)督各部門、各項目公司內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性;

5、負責起草內(nèi)部審計報告,客觀公正的反映、評價被審計部門的情況并提出建設性建議和處理意見;

6、負責審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

7、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;

8、負責審計資料和檔案的歸檔、保管和保密工作。

任職要求:

1、有公司全盤賬務處理經(jīng)驗三年以上;

2、會計、財務、法律或相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;

3、具有全面的財務專業(yè)知識、財務處理及財務管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、具備注冊會計師cpa,或內(nèi)審師cia證書優(yōu)先;

5、熟悉內(nèi)部審計工作流程,了解現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制及相關(guān)運作流程;

6、為人正直、責任心強、作風嚴謹、邏輯思維強。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十三

職責:

1、審計監(jiān)督

(1)協(xié)助編制審計年度計劃;

(2)組織人員開展審計項目,開展內(nèi)部審計:

(3)組織開展大型年度審計項目;

(4)獨立開展舞弊調(diào)查。

2、 審計整改

獨立組織推進審計整改工作,督導被審計單位及時完成整改事項,及時向上級分析匯報整改工作。

3、 咨詢服務

(1)組織人員對內(nèi)部客戶提出有價值的信息和建議,以實現(xiàn)公司的總體目標;

(2)參與組織部門人員提出在經(jīng)營管理、財務管控等流程與制度方面的改進建議,推進合規(guī)化建設;

(3)對各審計分部提交的重點、難點工作項目進行專業(yè)指導。

4、 部門管理

(1)協(xié)助部門負責人確定部門的管理目標,制定部門員工考核方案和考核指標;

(2)參與制定部門團隊建設與員工發(fā)展方案,促進部門成員成長發(fā)展;

(3)協(xié)助部門負責人實施部門預算費用管理。

任職資格:

1、本科及以上學歷,財務或?qū)徲嬒嚓P(guān)專業(yè);

2、20xx年以上審計類或財經(jīng)類工作經(jīng)驗,有大型企業(yè)或上市公司審計管理經(jīng)驗;

3、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務管理流程;計算機應用熟練,熟悉財務軟件;

4、為人正直,品行端正,原則性強;良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;

5、具有審計、財務相關(guān)證書,通過cpa考試者優(yōu)先。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十四

崗位職責

1、組織實施各類專項審計,能獨立開展多個業(yè)務模塊審計,編制審計底稿,匯總審計發(fā)現(xiàn)、編制審計報告;

2、參與編制公司內(nèi)部審計制度;

3、組織對公司內(nèi)部控制體系的健全性、合理性及有效性評價;

4、組織對公司償付能力風險管理體系運行情況和運行效果檢查、評估;

5、組織對公司高管人員實施任中審計、離任審計、專項審計;

6、對被審計單位跟蹤整改及問責,實施后續(xù)審計。

崗位要求:

1、年齡為35周歲及以下;

2、統(tǒng)招全日制本科及以上學歷,財務、審計、法學等相關(guān)專業(yè);

3、三年以上大中型企業(yè)、會計師事務所或?qū)I(yè)機構(gòu)審計或內(nèi)控管理崗位工作經(jīng)驗;

4、具有審計師資格、注冊會計師證書、律師相關(guān)技術(shù)職稱者優(yōu)先;

5、具備獨立工作及判斷能力;具備良好的學習能力和發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力;

6、具有良好的團隊協(xié)作能力、溝通協(xié)調(diào)能力、敬業(yè)精神,工作嚴謹、有責任感、原則性強。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十五

職責:

1、負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;

2、協(xié)助部長開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資 與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);

3、負責審計報告和審計調(diào)查報告的制定,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

4、負責組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務管理工作;督辦經(jīng)公司領導批準的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況;

5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

6、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任。

任職資格:

1、財務、審計類相關(guān)專業(yè)大專以上學歷,有注冊會計師、審計師等相關(guān)資格者優(yōu)先;有房地產(chǎn)、物業(yè)、傳媒、出租車等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、5年以上審計或者風險控制經(jīng)驗,具有良好的審計、財務、管理、法律等知識背景;

3、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務管理流程;

4、較強的組織、溝通、協(xié)調(diào)的能力;

5、良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十六

職責

1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部控制體系、內(nèi)部審計制度及流程;

2、制訂和實施審計計劃,包括季度、年度等定期審計和經(jīng)濟責任、費用支出等不定期審計;

3、開展經(jīng)營管理、內(nèi)部控制、離任及專項性審計,執(zhí)行審計程序,收集審計證據(jù),起草審計報告和管理建議書,

4、督促跟蹤審計整改建議的落實。

任職要求:

1、審計、財會等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學歷;

2、具有5年以上會計、審計等相關(guān)工作經(jīng)驗,至少2年以上企業(yè)內(nèi)部審計、風險管理等相關(guān)審計經(jīng)理經(jīng)驗;

3、掌握現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、公用事業(yè)或房地產(chǎn)等不同類型企業(yè)的經(jīng)營管理、內(nèi)部控制、會計核算和財務管理,掌握審計、財會、工程建設等相關(guān)專業(yè)知識;掌握國家財稅、審計、工程建設等方面的法律法規(guī)和方針政策;

4、熟悉上市公司有關(guān)規(guī)范,以及企業(yè)會計、公司管理以及其他相關(guān)的法律法規(guī);對企業(yè)內(nèi)部審計程序/技術(shù)/方法有比較全面/系統(tǒng)的認識;

5、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神,能吃苦耐勞。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十七

職責:

1、擬定并完善企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程;

2、帶領審計小組完成業(yè)務項目,督導助理人員的工作;

3、有能力組織實施財務會計審計和內(nèi)部控制審計;

4、擬定審計方案、起草審計報告和管理建議書等審計文書;

5、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

任職資格:

1、財務、會計、審計等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;

2、具有注冊會計師或注冊稅務師資格者優(yōu)先,待遇從優(yōu);

3、有在相關(guān)會計審計事務所工作或有相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;

4、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務管理流程;

5、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)及管理能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十八

崗位職責:

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并執(zhí)行公司年度內(nèi)部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系及應對方案。

2、推動各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控體系的建設與優(yōu)化,根據(jù)內(nèi)控管理要求和法律、法規(guī)、監(jiān)管政策,組織或參與與職責相關(guān)的公司制度和流程的修改和完善。

3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估,并將相關(guān)狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況。

4、與公司內(nèi)部各部門及外部審計團隊的協(xié)調(diào)與溝通。

5、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況。

6、根據(jù)公司年度審計計劃對各子公司經(jīng)營成果的真實性、準確性、合規(guī)性進行審計。

7、及時向?qū)徲嬁偙O(jiān)通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向公司管理層提交審計報告。

8、其他總經(jīng)理和審計總監(jiān)布置的專項審計工作。

任職資格:

1、國內(nèi)全日制院校審計、會計、財務等相關(guān)專業(yè)本科學歷,具有2年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗

2、具備審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉審計的相關(guān)流程和方法;

3、具備應變能力,能夠及時準確的處理審計工作中的問題,解決困難;

4、對風險具備控制能力,能對審計工作中可能出現(xiàn)的風險問題具有較強的預判能力;

5、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,審計工作需要與公司內(nèi)部和外部的人員進行溝通協(xié)調(diào);

6、具備較強的抗壓能力,敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,靈活的分析能力和熱情主動的態(tài)度;

7、具備良好的職業(yè)操守。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十九

崗位職責

1、按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負責擬訂公司具體審計實施細則;

2、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,及時采取預警措施;

3、熟悉財務核算系統(tǒng),以及公司財務會計、審計、稅務、外匯等業(yè)務;

4、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

5.、定期或不定期地組織必要的財務賬目審計;

任職要求:

1、學歷:統(tǒng)計、財務等專業(yè)本科以上學歷;

2、工作經(jīng)歷:5年以上審計作經(jīng)驗;

3、所需工作特殊能力:具有較強的組織、計劃、控制、協(xié)調(diào)能力;

4、辦公軟件使用:用友、天子星等財務軟件;

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇二十

職責:

一、內(nèi)部控制審計:

1、保證制度流程建設的完整性、設計的合理性和執(zhí)行有效性;內(nèi)部控制自我評估;

2、各職能中心的職責履行評價,包括:財務、it、人事行政等,合同款項支付和日常費用報銷審計,預算制定、執(zhí)行、調(diào)整及考核審計,資產(chǎn)安全和完整的審計(貨幣資金、應收賬款、存貨、固定資產(chǎn)等;

二、各品牌事業(yè)部及二級單位運營審計,包括各種運營模式(自營、經(jīng)銷、托管、聯(lián)營、電商等)和業(yè)務內(nèi)容(采購業(yè)務效率評價和成本控制評價);

三、基建項目的全過程跟蹤審計和終端門店裝修工程項目的預決算審計;

四、跨部門協(xié)作效率問題的專項審計,舞弊審計或調(diào)查;

五、對外投資、募投資金運用、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)績快報、重大資產(chǎn)出售及領導交辦的其他專項審計。

任職要求:

1、全日制本科以上學歷,管理、財務、審計相關(guān)專業(yè),注冊會計師或注冊內(nèi)部審計師優(yōu)先;

2、五年以上內(nèi)控或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗,熟悉企業(yè)內(nèi)部控制,精通企業(yè)內(nèi)部審計作業(yè)流程;

3、邏輯嚴謹,高度目標感和結(jié)果導向,靈活性與原則性兼具;

4、人際溝通、領導力、供應鏈和銷售運作、財經(jīng)法規(guī)等。

內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇二十一

職責:

1、根據(jù)公司的工作目標,制定內(nèi)部審計計劃,并開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

2、按照內(nèi)部審計工作計劃及內(nèi)部審計項目特點,制定具體的內(nèi)部審計計劃;

3、建立對資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時及時采取預警措施;

4、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

5、負責審查公司各中心、部門對授權(quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

6、定期或不定期組織必要的專項審計,專案審計和財務收支審計;

7、起草內(nèi)部審計報告,客觀公正地反應被審計部門或項目情況,并提出建設性的建議或處理意見;

8、負責對審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

9、負責對審計過程中相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

10、負責完成審計資料和檔案的歸檔,保管和保密工作;

11、完成與審計有關(guān)的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學歷,審計或財會相關(guān)專業(yè),5年以上審計工作經(jīng)驗或2年以上同等崗位工作經(jīng)驗;

2、熟悉財務核算系統(tǒng)以及公司財務會計、審計、稅務、外匯等業(yè)務;

3、熟悉審計操作程序和升級方法及審計的全套流程和管理;

4、熟悉根據(jù)財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)財務的處理方法;

5、熟悉企業(yè)財務管理,企業(yè)融資及資本運作;

6、具有較強的人際交往能力、團隊協(xié)作能力和綜合分析能力。

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