在當下社會,接觸并使用報告的人越來越多,不同的報告內容同樣也是不同的。報告書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇報告呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,我們一起來了解一下吧。
小金庫自查報告總結篇一
根據《關于轉發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經法規(guī)和有關制度的意識,現將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經理為組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學《關于轉發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認真開展自查自糾工作
并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定,沒有私設小金庫。
通過 “小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我部將進一步完善相關流程管理和有關制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕“小金庫”現象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。
“小金庫”自查自糾工作報告
根據省廳《關于開展整治“紅包禮金”和治理“小金庫”專項行動的通知》(湘國土資辦發(fā)〔2015〕16號)的有關要求,我中心結合實際,認真組織開展了“小金庫”自查自糾工作?,F將自查自糾工作情況匯報如下:
經過認真清理,在此次“小金庫”專項治理自查自糾工作中,未發(fā)現我中心存在“小金庫”情況:未發(fā)現采取虛報項目、虛增工程量及簽訂虛假合同等方式套取項目資金設立的“小金庫”;未發(fā)現單位收入未納入法定賬簿核算設立的“小金庫”;未發(fā)現用資產處置、出租收入設立的“小金庫”;未發(fā)現違規(guī)收費、罰款及攤派設立的“小金庫”;未發(fā)現截留行政事業(yè)性收費設立的“小金庫”;未發(fā)現截留捐贈收入設立的“小金庫”;未發(fā)現隱匿會費收入設立的“小金庫”;未發(fā)現虛列支出轉出資金設立的“小金庫”;未發(fā)現以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立的“小金庫”;未發(fā)現以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立的“小金庫”;未發(fā)現上下級單位之間、單位和其他投資設立的公司之間轉移資金設立的“小金庫”;未發(fā)現單位違法違規(guī)以其他方式設立的“小金庫”。
2 二o一五年四月九日 金庫”問題長效機制措施。
古縣環(huán)境保護局
小金庫自查自糾報告
按照《古縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》和全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長程金虎任組長、紀檢組長暴曉明任副組長、財務室亓曉麗為成員的清理工作領導小組,由財務室和辦公室具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神,局長程金虎要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(6122155)、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照縣有關會議的要求,我局重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局機關干部職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
二〇〇九年八月十一日
2
“小金庫”自查自糾總結報告
為認真做好2015年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據**縣《關于在**縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件精神,從2015年5月開始,縣紀委開展清理“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照*紀發(fā)[2015]9號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任為組長、副主任、支部書記為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作?,F將有關工作情況報告如下:
一、按照《關于在**縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》*紀發(fā)[2015]9號的要求,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自我委成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我委監(jiān)管使用的票據有:行政事業(yè)性收費專用收據,票據由我辦財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記??;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我委按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
**縣人口和計劃生育委員會
二00九年五月三十一日
小金庫自查報告總結篇二
特區(qū)治理辦:
根據《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進行了清理?,F總結如下:
一、學習文件,提高認識
組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的.對象范圍,確?!靶〗饚臁敝卫怼盎仡^看”工作圓滿完成。
二、組織力量,搞好清理
按照文件精神,我部成立了清理工作領導小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負責人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理,經查,沒有私設“小金庫”的現象。
三、檢查全覆蓋,確保無遺漏
組織人員對辦公室、業(yè)務股進行清查,對部財務情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。
四、嚴格紀律,追究責任到位
在清查過程中,嚴格工作紀律,如發(fā)現情況立刻向領導匯報,追究相關人員責任。經查,沒有私設“小金庫”的現象。
五、建章立制,形成長效機制
我辦將按照文件精神和上級有關規(guī)定,進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。
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小金庫自查報告總結篇三
為嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行"收支兩條線"的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據《中共硚口區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項工作的通知》(xx辦文【20xx】17號)文件精神,從20xx年x月x日開始,團區(qū)委開展清理"小金庫"工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查。按照xx辦文【20xx】17號文件要求,團區(qū)委高度重視,及時召開全體機關干部會議并傳達相關要求。認真開展清理"小金庫"工作,成立了由某某某同志為組長、副書記某某某同志為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作?,F將有關工作情況報告如下:
一、按照《中共xxx區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項工作的通知》(xxxx辦文【20xx】17號)的要求,通過深入自查,我委財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入行管局財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。
二、自團區(qū)委成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我委使用的票據有:行政事業(yè)性收費專用收據,票據由團區(qū)委辦公室財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由辦公室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記??;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我委按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設"小金庫"。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,xxx委認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。但通過清理檢查"小金庫",進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了資金合理使用。
小金庫自查報告總結篇四
為嚴肅財政管理紀律,嚴格執(zhí)行收支兩條線的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,我校嚴格按照中共南安市紀委、市監(jiān)察局、財政局、審計局關于轉發(fā)《關于印發(fā)〈福建省開展小金庫專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀綜[20xx]12號)和《關于轉發(fā)福建省治理小金庫工作領導小組辦公室〈關于填報小金庫自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求,進行了小金庫專項治理自查自糾工作,工作情況總結如下:
我校屬于二級核算會計單位,每年經費使用情況一律由中心小學統(tǒng)一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數給予劃)(撥,除此以外,學校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關收入,也都能使用統(tǒng)一票據,納入單位賬戶管理。學校的所有經費支出能嚴格按照財經管理制度和要求進行支付。
1、加強組織領導。成立了治理小金庫工作領導小組,負責進行金庫治理自查自糾工作,研究制定有關治理措施,解決有關重要問題。
2、做好宣傳動員。根據文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作。
治理小金庫工作領導小組辦公室設立了箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照七種表現形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務收支管理情況。并認真開展清理小金庫工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,教導監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
四、自查自糾的結果
1、我校財務管理均按照有關財經法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務賬目統(tǒng)一管理核算。學校沒有任何性的經營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉出資金的現象,更沒有以各種項目套取資金的情況,沒有單獨賬戶,未設任何形式的小金庫。
2、我校多年來嚴格執(zhí)行收支兩條線的管理辦法,認真按照財務管理制度及有關規(guī)定,加強學校的財務管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內審工作,從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經紀律的行為,從制度上保障了財務 理的規(guī)范性,嚴謹性和有效性。
小金庫自查報告總結篇五
隨著財政集中支付改革和財、稅、庫、銀橫向聯網的不斷深入,不僅拓寬了國庫業(yè)務范圍、增加了國庫業(yè)務品種、擴大了國庫資金匯劃渠道,而且也給國庫資金風險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況,婁煩支庫積極著手風險點,制定嚴格的規(guī)章制度和防范風險措施,使國庫會計核算工作逐步得到了提高,也極大的降低了國庫資金風險,確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元,筆數筆;支出61662萬元,筆數筆。收支平穩(wěn),財政資金運行良好?,F將二00九年國庫資金運行風險分析報告如下:
(一)稅款監(jiān)督關。稅款入庫是國庫會計核算的第一道環(huán)節(jié),我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務部門和國庫經收處的突破口,通過審核稅收繳款書各要素,監(jiān)督稅務部門入庫稅種、科目使用的正確性,監(jiān)督國庫經收處稅款入庫的及時性,發(fā)現問題,采取有效措施,及時糾正。
外,還進行跟蹤檢查,對撥款的去向加大了監(jiān)管力度,堅持誰的錢進誰的帳,對發(fā)現不合理拔款一律退票,并登記“國庫業(yè)務柜面監(jiān)督登記簿”;對不太明確的拔款、退庫及時請示上級國庫,以最快的速度,按規(guī)定給予處理。
(三)退庫監(jiān)督關。受理預算收入退庫憑證時,我們從不同退庫種類著手,嚴把審核標準。一是是否符合退庫要求;二是相關文件;三是征收機關退庫申請、退庫審批表;四是原繳款書復印件;五是收入退還書及其要素。
針對日益增大的風險隱患,婁煩支庫積極采取措施。一是成立內控評價小組,每季對國庫業(yè)務流程、風險防范、內部控制進行綜合評價,客觀全面地反映國庫風險防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風險責任追究力度。層層簽訂國庫風險防范責任書,制定業(yè)務工作量化考核評選辦法,進行嚴格考評,發(fā)現有章不循、違規(guī)辦事的行為及時糾正,嚴厲處理,。三是復核崗對經辦人員操作的所有業(yè)務,不論筆數多少都要認真仔細復核,及時發(fā)現差錯和風險隱患;科室負責人、會計主管每日對國庫業(yè)務進行全面監(jiān)督檢查;主管行領導對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經常性的開展突擊檢查活動,及時發(fā)現問題,采取相應措施控制風險發(fā)生。
搞好國庫基礎工作需長期不懈的努力,只有把基礎工作搞好,才能搞好整體國庫工作,才能有效防范會計核算差錯的發(fā)生。一是加強庫款支撥和退庫業(yè)務的審批制度。在庫款支撥中,對大額支出,嚴格堅持撥款審批制度,撥款金額在20萬元以上(含20萬)由股長審批,50萬元以上(含50萬)由分管行長審批,使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備,合規(guī)合法。二是加強對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務知識、財稅知識和計算機培訓,熟悉和掌握了國庫業(yè)務程序,確保準確、及時辦理日常業(yè)務。三是規(guī)范了操作行為。嚴格口令管理更換手續(xù)、嚴格加強對計算機、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴格會計檔案管理、加強系統(tǒng)維護,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
一是在突擊檢查、專項檢查的基礎上,支行每月開展一次常規(guī)性檢查;每季末抽調人員組成檢查組對國庫業(yè)務進行全面檢查,并將檢查結果在行務會上進行通報,國庫人員針對通報中存在的問題及時進行糾改并將結果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現的差錯,嚴格按照支行規(guī)定處罰,同時對全年工作沒有完成的人員實行“一票否決制”。
一是定期召開財、稅、庫、行聯席會議,進行信息交流、資源共享,把工作中存在的問題及時進行溝通,共同研究提出意見和建議,為共同完成預算收支任務而努力。通過溝通,得到各征收機關及經收銀行大力支持,國庫業(yè)務日趨規(guī)范,退票、換票現象日益減少。二是加強對賬,支行嚴格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務,做到賬務記載準確及時,并確定專人定期不定期與財政、稅務等10余個部門進行賬務核對,嚴格執(zhí)行簽章返回制度。
總之,婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領導重視是關鍵,機構人員是保障,執(zhí)行制度是基礎,監(jiān)督檢查是手段,資金安全是根本”的國庫風險防范理念,不斷提升國庫工作質量,更好的做好國庫工作。
小金庫自查報告總結篇六
現將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下:
為認真做好小金庫專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置小金庫治理自查工作方案,成立了小金庫專項治理工作領導小組,人員由行政辦公室、財會資產管理科和監(jiān)審科負責人組成,并落實專人具體負責,確保了機關小金庫專項治理工作真正落到實處。
(一)實行國庫集中支付改革后,市供銷社嚴格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。
(二)按照市總工會的要求,市供銷社保留了機關工會賬戶。
(三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶。
按照《黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案》要求,圍繞專項治理中的八大項指標開展自查活動,由分管領導負責,分別對自己分管的科室進行自查,重點是清理機關各科室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫的問題,以及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,財務收支全部納入財務部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預算進行管理,實行收支兩條線,并嚴格按照財政批準用途??顚S茫瑳]有公款私存和設帳外帳行為,沒有私設小金庫的問題,沒有發(fā)現違規(guī)違紀問題。
(一)根據《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》以及相關財經法規(guī)的要求,市供銷社機關制定和完善了《xx市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產物資管理辦法》等相關內部管理制度。
(二)認真執(zhí)行《中華人民共和國預算法》,嚴格按照市財政局下達部門預算,加強對預算外資金管理和使用。
(三)嚴格遵守財務會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經濟業(yè)務,不編制虛假的財務會計報告,不違反規(guī)定擅自調整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關會計基礎工作,嚴格會計核算紀律,遵守各項財經法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質量,促進市供銷社機關會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治小金庫的長效機制。
(四)加強財政票據的使用和管理。一是對領回的空白票據設專人、專責、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據安全無損。二是建立財政票據領用登記制度,設置財政票據管理臺賬,嚴格領購、使用手續(xù)。三是建立票據定期盤點制度。由于供銷社使用票據數量不大,堅持半年對庫存票據進行一次盤點,確保票據賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據的管理。對已使用票據的存根和作廢票據,由票據專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。
小金庫自查報告總結篇七
根據**市市委辦公室《關于開展"小金庫"治理工作的通知》彭委辦〔2014〕53號》文件要求,我局認真開展了對"小金庫"的專項治理工作?,F將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領導
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展"小金庫"專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了**市環(huán)保局"小金庫"專項治理領導小組:組長:***;副組長:**、***、**;成員:各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制
按照清理范圍要求,對2014年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設"小金庫"的自查自糾工作,填寫《科室"小金庫"自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經過認真自查,發(fā)現科室不存在私設"小金庫"現象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。今后,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查"小金庫",進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
二〇一四年六月二十二日 **市司法局整治小金庫自查自糾階段小結
為認真貫徹落實市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫"專項治理工作的實施辦法的通知》(*紀發(fā)〔2014〕7號)和全市開展"小金庫"專項治理工作會議的精神,我單位開展了"小金庫"專項治理自查自糾工作,現總結如下。
一、自查自糾的范圍和內容
(一)專項治理范圍。司法局機關各股室、處、所。
(二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是2014年以來各項"小金庫"資金的收支數額,以及2014年底"小金庫"資金滾存余額和形成的資產。對設立"小金庫"數額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
"小金庫"主要表現形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立"小金庫";用資產處置、出租收入設立"小金庫";以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立"小金庫";經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立"小金庫";虛列支出轉出資金設立"小金庫";以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立"小金庫";上下級單位之間相互轉移資金設立"小金庫"。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2014年6月13日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(6月13日至6月17日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,局機關各部門于6月13日前將自查自糾總結報告、承諾保證書和《單位"小金庫"自查自糾情況報告表》(見附件1)報送局治理"小金庫"工作領導小組辦公室。
三、自查自糾的做法
(一)加強組織領導。司法局成立了治理"小金庫"工作領導小組,負責指導和協(xié)調"小金庫"治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責"小金庫"治理的日常組織協(xié)調工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理"小金庫"工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,嚴格執(zhí)行了"收支兩條線"的財經紀律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據由財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由財()務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記??;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設"小金庫"。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查報告總結篇八
自糾工作,現總結如下:
一、專項治理的內容
專項治理的內容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是2014年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及2014年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現形式包括:
1、違規(guī)收費、資產處置設立“小金庫”;
2、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
3、經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
4、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
5、以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
6、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
二、自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2014年6月3日)。中心成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。
(二)自查自糾(截至2014年6月15日)。按照通知要求,認真組織自查自糾工作,對自查中發(fā)現的違法違規(guī)問題自覺糾正。
三、自查自糾的做法
(一)加強組織領導。中心成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(0774-6282142),同時指定專人負責做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,做好執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益。
四、自查自糾的結果
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我中心2014年至今財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)我中心嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)我中心使用的票據由財務室統(tǒng)一管理,同時按照有關票據登記制度設置票據登記薄,設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
通過深入開展“小金庫”專項治理自查自糾工作得知:我中心認真執(zhí)行貫徹財務管理制度的有關規(guī)定,沒有以任何形式設立“小金庫”現象。