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紀(jì)律執(zhí)行情況自查報告最新五篇

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紀(jì)律執(zhí)行情況自查報告最新五篇
時間:2022-07-30 15:50:48     小編:HLL

在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,報告不再是罕見的東西,要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的紀(jì)律執(zhí)行情況自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

紀(jì)律執(zhí)行情況自查報告1

一、檢查目的

通過檢查,著力發(fā)現(xiàn)和解決我鎮(zhèn)在財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行方面存在的突出問題,進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范財務(wù)管理工作,切實從源頭上預(yù)防和治理腐敗。

二、檢查內(nèi)容

(一)設(shè)立“小金庫”情況。各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)是否列入規(guī)定賬戶、賬簿。

(二)20xx、20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算收入方面:是否存在非法收入,資產(chǎn)處置收入是否入賬,票據(jù)收費是否合法,事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入是否被截留和轉(zhuǎn)移。預(yù)算支出方面:是否存在超預(yù)算、無預(yù)算,津補貼、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等支出是否符合規(guī)定。

(三)財務(wù)會計制度執(zhí)行情況。會計賬簿是否依法設(shè)置,會計人員是否具備從業(yè)資格,會計核算是否符合制度規(guī)定,會計資料是否真實完整。

(四)公款私存情況。銀行賬戶個數(shù)是否異常,對賬單余額和會計賬面余額是否一致,銀行對賬單每筆業(yè)務(wù)與銀行存款賬目是否一一對應(yīng)。

(五)其他財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況。資產(chǎn)管理臺賬是否健全,財政專項性資金是否被擅自改變用途以及被擠占、挪用和外借,政府采購是否無預(yù)算或超預(yù)算。

三、方法步驟

(一)自查自糾階段(5月26日-6月8日)。各村(居)、各部門對財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況開展自查自糾,及時形成自查自糾報告,并連同自查自糾表格一并報送至鎮(zhèn)紀(jì)委和縣紀(jì)委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(縣行政中心2406辦公室)。

(二)集中檢查階段(6月9日-6月30日)。對城區(qū)部門財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查,結(jié)合已開展的城區(qū)部門聯(lián)合執(zhí)紀(jì)、交叉監(jiān)督工作,一并進(jìn)行;對各鎮(zhèn)區(qū)財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況,由縣紀(jì)委、監(jiān)察局牽頭聯(lián)合縣財政、審計等部門成立檢查組,進(jìn)行全覆蓋檢查。

(三)整改落實階段(7月1日-7月3日)。由縣紀(jì)委、監(jiān)察局梳理匯總自查自糾、集中檢查發(fā)現(xiàn)的問題,并形成檢查報告,報縣委、縣政府主要負(fù)責(zé)人審閱。同時,對發(fā)現(xiàn)的輕微問題,反饋給相關(guān)部門單位進(jìn)行整改;涉嫌違紀(jì)違法的,按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

四、有關(guān)要求

1、嚴(yán)格責(zé)任落實。各村(居)、各部門黨(總)支部要切實履行主體責(zé)任,“一把手”作為“第一責(zé)任人”,要做到親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。各村(居)、各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行監(jiān)督責(zé)任,督促本部門(單位)迅速開展檢查。各村(居)、各部門主要負(fù)責(zé)人要對最終檢查結(jié)果簽字背書。

2、積極主動配合。這次開展的檢查,是一次拉網(wǎng)式大檢查,各村(居)、各部門要嚴(yán)肅對待。檢查前,要主動與檢查組進(jìn)行對接,做好工作準(zhǔn)備。檢查過程中,要積極支持配合檢查組工作開展,不得設(shè)置檢查障礙、不得提供虛假材料。

3、嚴(yán)肅責(zé)任追究??h紀(jì)委、監(jiān)察局將對檢查情況進(jìn)行督查,對督查中發(fā)現(xiàn)的檢查不認(rèn)真走過場、發(fā)現(xiàn)問題不如實報告、制度不健全或不嚴(yán)格執(zhí)行制度的,將嚴(yán)肅追究、嚴(yán)肅問責(zé)。對檢查整改后再發(fā)生類似違紀(jì)違法問題的,將嚴(yán)肅追究黨委(黨組)的主體責(zé)任和紀(jì)委(紀(jì)檢組)的監(jiān)督責(zé)任。

紀(jì)律執(zhí)行情況自查報告2

為認(rèn)真落實揚州市紀(jì)委六屆六次全會精神,進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,按照揚州市統(tǒng)一部署,市紀(jì)委緊抓“三個重點”開展全市財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項檢查。

重點開展自查自糾。各鎮(zhèn)、辦事處,各部門單位根據(jù)揚州市紀(jì)委下發(fā)的通知要求,迅速開展自查工作,做到不走過場,全面覆蓋,對照揚州市明確的5個方面檢查內(nèi)容和20xx年以來財政、審計部門檢查反饋意見,深入查找本單位及所屬單位在執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律方面存在的突出問題,認(rèn)真分析原因,及時糾正到位。各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位及下屬單位自查自糾工作負(fù)責(zé)。各單位要完成自查工作,并向市紀(jì)委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室報送《儀征市財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況自查表》和自查工作報告自查表及自查報告上報前需經(jīng)本單位黨委、紀(jì)委主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字背書。

重點開展組織督查。市委農(nóng)工辦、市財政局、市審計局切實發(fā)揮監(jiān)管作用,督促指導(dǎo)各鎮(zhèn)、辦事處和各部門單位認(rèn)真開展自查,市財政局重點對各鎮(zhèn)、辦事處和各部門單位自查情況把關(guān),市委農(nóng)工辦重點對各鎮(zhèn)、辦事處農(nóng)經(jīng)部門自查情況把關(guān),市審計局重點對20xx年以來審計發(fā)現(xiàn)的違反財經(jīng)紀(jì)律問題進(jìn)行“回頭看”。市紀(jì)委將會同市委農(nóng)工辦、市財政局、市審計局等,選擇部分單位開展督查,重點檢查相關(guān)單位開展自查、問題整改和建章立制等情況。

重點加強組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)要求,我市將成立專門工作班子推動專項檢查工作。各鎮(zhèn)、辦事處,各部門單位也要高度重視,由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,建立工作班子,抓好各項工作的推進(jìn)落實。各牽頭部門要切實增強責(zé)任意識,部門主要領(lǐng)導(dǎo)要親自過問,親自部署、推進(jìn)。市紀(jì)委、監(jiān)察局將加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度,對抵制檢查、頂風(fēng)違紀(jì)的,嚴(yán)肅處理并以適當(dāng)形式予以公開曝光,推進(jìn)專項檢查工作順利開展。

紀(jì)律執(zhí)行情況自查報告3

為了加強財務(wù)管理,規(guī)范和加強財會工作,我校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查。現(xiàn)報告于下:

1、為了切實加強自查工作力度,確保相關(guān)人員及時到位,我校成立了財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長包海淵任組長,學(xué)校管財務(wù)總務(wù)李新興為副組長,報帳員李艷紅,教師代表鄭靜明為成員。

2、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。

3、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

4、學(xué)校嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi),所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入預(yù)算外。嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。

5、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

6、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

7、學(xué)校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

8、我校按照上級有關(guān)規(guī)定,做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作,生活補助全額發(fā)放給家長。

紀(jì)律執(zhí)行情況自查報告4

市委、市紀(jì)委財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、違規(guī)吃請和公款吃喝專項檢查2個文件下發(fā)后,江都區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)紀(jì)委高度重視,將2個文件作為當(dāng)前“正風(fēng)肅紀(jì)立規(guī)、完善制度‘籠子’”的重要抓手,成立由區(qū)紀(jì)委牽頭,監(jiān)察、財政、審計等相關(guān)部門參加的檢查工作組和專項整治工作組,強調(diào)凡不按要求組織檢查或檢查不認(rèn)真、走過場的,發(fā)現(xiàn)問題不整改或整改不及時的,制度不健全或執(zhí)行制度不嚴(yán)格的,一律嚴(yán)肅追究主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。

區(qū)紀(jì)委制發(fā)《關(guān)于在全區(qū)開展財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況檢查的通知》(揚江紀(jì)發(fā)〔20xx〕12號)和《關(guān)于在全區(qū)開展違規(guī)吃請和公款吃喝問題專項整治工作的通知》(揚江紀(jì)發(fā)〔20xx〕15號),繪制《財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況自查表》和《違規(guī)吃請和公款吃喝問題專項整治自查表》隨通知一并下發(fā),要求各鎮(zhèn)、各部門(單位)、各重點園區(qū)對照排查,如實填表,經(jīng)本單位蓋章,黨組織、紀(jì)檢組織、分管財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字背書后上報。針對各單位自查上報問題,兩個工作組逐一下發(fā)《整改督辦單》,要求相關(guān)單位限期整改并報結(jié)果。

結(jié)合全區(qū)87家單位自查情況,檢查工作組和專項整治工作組結(jié)合紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)和財政、審計部門日常督查工作,經(jīng)研判會商,分別對部分單位開展實地檢查。通過查閱賬冊、盤點現(xiàn)金、調(diào)查談話,檢查有無“小金庫”、公款私存及近年來公務(wù)(商務(wù))接待工作等情況。

除實地檢查外,區(qū)紀(jì)委案管室、信訪室、黨風(fēng)室對20xx年以來監(jiān)督檢查、案件查處、廉政評估中發(fā)現(xiàn)和群眾舉報反映的涉及違規(guī)吃請和公款吃喝的問題線索、信訪反映進(jìn)行“回頭看”,發(fā)現(xiàn)公款吃喝案例2件,分別是邵伯鎮(zhèn)勞保所違規(guī)公款吃喝和丁伙鎮(zhèn)高橋村工作日午間飲酒等問題,對7名當(dāng)事人立案查處。

對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,區(qū)檢查組進(jìn)行分類處理;對尚不構(gòu)成違紀(jì)的問題,及時下發(fā)《整改督辦單》,要求限期整改到位;對涉嫌違紀(jì)的問題,交財政、審計部門進(jìn)行跟蹤檢查,結(jié)果報區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局;對自查報告無問題、實地檢查中發(fā)現(xiàn)問題的3家單位,區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局分別約談黨組織、紀(jì)檢組織負(fù)責(zé)人,正視存在不足,抓好問題整改,壓實壓緊“兩個責(zé)任”。

紀(jì)律執(zhí)行情況自查報告5

根據(jù)市財政局和市審計局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開展違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治工作實施方案>的'通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認(rèn)真對照專項整治內(nèi)容對20xx年-20xx年6月期間的財經(jīng)紀(jì)律情況開展了自查和重點檢查?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:

一、加強組織,領(lǐng)導(dǎo)強化責(zé)任

為確保財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治工作扎實有序開展,我單位成立了以所長為組長、分管副所長為副組長、相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)人為成員的專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組,同時召開專題會議,傳達(dá)文件精神,積極安排部署對私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經(jīng)紀(jì)律的行為進(jìn)行專項整治,對照自查情況表認(rèn)真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。

二、認(rèn)真自查,建立監(jiān)督機制

按照專項整治要求,對20xx年-20xx年6月期間的所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。我單位通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行。

一是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,嚴(yán)防私設(shè)“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務(wù)科法定帳目統(tǒng)一核算,未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,落實公務(wù)卡管理制度。我單位強化了對公務(wù)接待的規(guī)范管理,嚴(yán)格執(zhí)行《公務(wù)接

待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規(guī)接待、吃請的現(xiàn)象;進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)支出,杜絕了違規(guī)發(fā)放津貼、補貼、獎金和實物現(xiàn)象;強化了對公務(wù)用車的使用和管理,實行公車派車單制度,在節(jié)假日對公車進(jìn)行了封存,未出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)配備車輛行為;收支清楚,資金明確,不存在違規(guī)發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;嚴(yán)格按照《公務(wù)卡管理規(guī)定》使用公務(wù)卡,未發(fā)現(xiàn)應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算的公務(wù)支出項目改用其他結(jié)算方式的行為。

三是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律各項規(guī)定,完善財務(wù)制度。我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象:無違規(guī)將公款轉(zhuǎn)入個人賬戶、個人借用公款長期不還、借用公款進(jìn)行營利活動等行為;無違反賬戶管理規(guī)定開設(shè)單位銀行賬戶的行為;不存在違反會計法律、法規(guī),偽造、變造會計憑證、會計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷毀會計憑證、會計賬簿的行為;無違規(guī)使用財政票據(jù)的行為;無擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產(chǎn)的行為;無違反政府采購有關(guān)規(guī)定的行為,無其他違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

通過此次專項整治自查工作的開展,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,強化了財務(wù)管理,確保了我單位經(jīng)費的合理使用。今后,我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴(yán)格經(jīng)費管理,加強制度建設(shè),從源頭上治理腐敗,確保我單位各項工作順利開展。

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