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審計局半年工作總結(jié)篇一
上半年以來,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的管理人員下,在市審計局的指導(dǎo)幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農(nóng)”審計、經(jīng)濟責(zé)任審計和信息化建設(shè)六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務(wù)實,力爭圓滿完成審計任務(wù)。全年共安排審計項目55個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,區(qū)審計局安排項目44個。截止目前,我們共審計單位30個,占年初計劃的55%,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29句,被各級采用25句次。
今年,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉(zhuǎn)發(fā)了《xx年度本級財政預(yù)算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,支持和促進了審計工作的順利開展。按照方案要求,對區(qū)財政局、地稅局以及15個區(qū)直一級預(yù)算單位進行了審計。結(jié)合地稅審計,對全區(qū)21家重點稅源企業(yè)進行了審計調(diào)查,對5家房地產(chǎn)企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進行了審計,對全區(qū)5家福利企業(yè)的資質(zhì)、稅收征納及減免情況進行了專項審計調(diào)查。
通過審計,共查出違規(guī)資金3677萬元,依法處理處罰67萬元,已全部繳入財政專戶。區(qū)地稅分局依據(jù)審計結(jié)果加大了稅收征繳力度,現(xiàn)已實現(xiàn)多入庫xx余萬元。我們對5家規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進行了專項審計調(diào)查,寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要管理人員,并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰?》,揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達不到規(guī)定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題,受到市政府、市審計局、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前,區(qū)政府根據(jù)審計報告,已著手對社會福利企業(yè)的資質(zhì)、管理、減免稅等情況進行專項調(diào)查。
最近,我們已經(jīng)出具了本級預(yù)算執(zhí)行審計報告,區(qū)長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”,督促他們認真整改存在問題,落實審計決定。
我們組織全局人員分成5個審計組,利用10天時間,對區(qū)信用聯(lián)社5家分社(蘭山、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社)完成了xx年度資產(chǎn)、負債、損益情況的審計。共查出違規(guī)資金20、13億元,并已作出了相應(yīng)處理處罰,共收繳罰款25萬元。
今年,市委、市政府下發(fā)了《關(guān)于進一步加強經(jīng)濟責(zé)任審計工作的意見》以后,區(qū)委、區(qū)政府管理人員高度重視,以蘭辦發(fā)[xx]10號文件向全區(qū)范圍轉(zhuǎn)發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進行了集中學(xué)習(xí),吃透精神,深刻領(lǐng)會。二是積極與組織、紀檢等部門溝通協(xié)調(diào),共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托,首次對蘭山區(qū)5個鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計。
我們結(jié)合本級預(yù)算執(zhí)行審計,已經(jīng)完成了4名管理人員干部經(jīng)濟責(zé)任的離任審計。其他5個鎮(zhèn)、辦事處的黨(工)委書記、鎮(zhèn)長(主任)的經(jīng)濟責(zé)任審計將在下半年開展。
今年,區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標,由區(qū)審計局對xx年度全區(qū)招商引資項目進行審計調(diào)查,揭露了招商引資中的虛假行為,維護了市場經(jīng)濟秩序。經(jīng)審計調(diào)查15家單位,區(qū)政府分配任務(wù)15850萬元,實際完成引資任務(wù)為5038萬元,占區(qū)年終考核認定的27%。
此外,教育系統(tǒng)財務(wù)收支審計也已全面展開,對區(qū)直5所學(xué)校(五中、七中、西郊實驗學(xué)校、第一職業(yè)中專和電大)完成了調(diào)帳,有關(guān)審計正在進行中。
審計局半年工作總結(jié)篇二
年,我局在省審計廳和市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認真貫徹落實十五屆六中全會、全省審計工作會議和市委、市政府工作會議精神,圍繞經(jīng)濟建設(shè)和政府工作中心,堅持“全面審計、突出重點”的方針,不斷加大審計工作力度,努力提高審計工作質(zhì)量和效率,積極發(fā)揮審計監(jiān)督的職能作用,使以“轉(zhuǎn)變作風(fēng)、塑好形象年”活動為主題的爭先創(chuàng)優(yōu)工作、隊伍自身建設(shè)、文明單位建設(shè)等各項工作都取得了較好的成績,完成了省廳和市委、市政府交辦的各項工作任務(wù)。
一、年各項工作完成情況
(一)圓滿地完成了各項審計任務(wù),審計工作取得新進步。年初,我們按照市委、市政府和省廳的要求,制定了全年審計項目計劃17項89個被審計單位。年11月,根據(jù)我局審計工作的實際,對本年度的審計項目計劃進行了調(diào)整,調(diào)整后年審計項目計劃為64個被審計單位。截止年12月20日,省定審計項目12個,28個被審計單位已全部完成,市定審計項目預(yù)計12月末全部完成。目前,我局共審計完成60個單位,查出違紀違規(guī)資金6540萬元,應(yīng)收繳違紀違規(guī)資金126萬元,已收繳83萬元。向上級審計機關(guān)和本級政府提交審計報告56篇,發(fā)出審計信息66篇,已發(fā)信息是去年同期的116%,審計信息被省級采用9篇,被市級采用21篇,信息采用率為45.5%。
1.預(yù)算執(zhí)行審計。今年,我們進一步強化了預(yù)算執(zhí)行審計的“永恒主題”地位,加大了工作力度,取得了較好的成績。在組織實施審計中,我們學(xué)習(xí)借鑒了審計署財政司和湖北省公安縣審計局的先進經(jīng)驗,以“大財政”審計為統(tǒng)領(lǐng),結(jié)合開展專項資金審計、行業(yè)審計和經(jīng)濟責(zé)任審計,堅持“全面審計、突出重點”的方針,除重點審計了具體組織預(yù)算執(zhí)行的財政部門和參與組織預(yù)算執(zhí)行的稅務(wù)部門,又側(cè)重延伸審計了7個預(yù)算單位的財務(wù)收支、12個執(zhí)收執(zhí)罰單位執(zhí)行“收支兩條線”、4個單位的專項資金、基金征收和使用管理、35個納稅戶的繳稅情況,增強了預(yù)算執(zhí)行審計的覆蓋面和完整性。為了保證“大財政”審計工作的有序進行,我們采取了“三統(tǒng)一”的做法,即統(tǒng)一指揮,由局長負總責(zé),各分管局長按戰(zhàn)線分工負責(zé),財政科總牽頭,其他業(yè)務(wù)科室配合;統(tǒng)一行動,在工作方案、工作程序、完成時間上統(tǒng)一安排,嚴格要求;統(tǒng)一匯總,各業(yè)務(wù)科室將承擔(dān)的審計任務(wù)的結(jié)果在規(guī)定時間內(nèi)交由財政科統(tǒng)一匯總。審計共查出我市財政部門在組織本級預(yù)算執(zhí)行、市地稅局在組織市級稅收收入、執(zhí)收執(zhí)罰單位執(zhí)行“收支兩條線”、專項資金管理使用、單位預(yù)算財務(wù)收支中存在的17個方面的問題,查出違紀違規(guī)資金1744萬元,納稅人偷漏各種稅款69萬元。并分析了產(chǎn)生問題的原因,提出了改進意見,進一步促進和規(guī)范了我市的財政預(yù)算執(zhí)行管理工作。審計結(jié)果也得到了市人大審議的好評。
同時,又以深化財政管理體制改革,規(guī)范財政分配秩序,摸清縣級財政收支家底,理順收支渠道,強化財政管理為目標,完成了對勃利縣政府年財政決算審計和縣級財政收支狀況的審計調(diào)查。
2.專項資金審計。以提高預(yù)算資金使用效益為目標,完成了對年度省撥專項救災(zāi)資金、水利專項資金、林業(yè)專項資金、失業(yè)保險基金、城市建設(shè)資金的審計及審計調(diào)查。并對市政府采購辦及市政府采購中心年度的政府采購管理體制、運行機制、采購預(yù)算、采購計劃及采購資金的管理使用情況進行了審計和調(diào)查。審計共查出專項資金在管理和使用中存在的各種違紀違規(guī)資金293萬元。對存在的問題進行了處理,提出了加強管理和提高專項資金使用效益的審計意見和建議。
3.金融審計。以深入整頓金融秩序,促進規(guī)范金融管理,防范和化解金融風(fēng)險為目標,完成了對市結(jié)核病防治所年度世行援貸款管理使用情況、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行xxx市分行年度資產(chǎn)負債損益情況的審計。審計揭示出市結(jié)核病防治所在執(zhí)行援貸款管理中存在的違反《會計工作規(guī)范》,中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行xxx市分行在信貸資金管理和財務(wù)收支方面存在的貸款形態(tài)不實、信貸資產(chǎn)質(zhì)量較差、多計和少計利息收入和多計支出等問題,查出違規(guī)資金2985萬元。并就我市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量進行了綜合分析,提出了解決問題的對策和建議。同時,又完成了對截止年末政府外債情況的審計調(diào)查。摸清了我市政府外債的總體規(guī)模,分析了政府外債償還本息對財政的影響,指出了我市財政部門對世行貸款無法實施有效的監(jiān)督,利率和匯率的下降影響貸款使用效益的問題。提出了我市財政部門應(yīng)建立貸款保證金制度,對項目資金跟蹤監(jiān)督,以減少財政支出風(fēng)險的審計建議。
合法以及領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)負的相關(guān)責(zé)任;領(lǐng)導(dǎo)人員任期內(nèi)是否由于個人專斷,違反民主程序,導(dǎo)致決策失誤,給國家造成重大損失;領(lǐng)導(dǎo)人員是否有不廉潔和其他經(jīng)濟問題為審計的重點內(nèi)容,在查深查透上下功夫。經(jīng)濟責(zé)任審計工作質(zhì)量有了明顯的提高。5.基本建設(shè)工程預(yù)決算審計。完成了對市房產(chǎn)局辦公樓續(xù)建工程、年七勃路維修工程和市政府交辦的基本建設(shè)工程預(yù)決算審計項目8項。今年,我局在開展建設(shè)項目工程預(yù)決算審計工作上取得了較好的成果。特別是在受市政府委托,對域外客商投資捐建為主的市體育中心三期工程項目決算審計、我市城市基礎(chǔ)設(shè)施計劃工程項目預(yù)算審計、市政府辦公樓維修工程項目預(yù)算審計和市民關(guān)注的我市桃山公園和旭日街工程項目決算審計中,審計工程預(yù)決算資金總額16400萬元,經(jīng)審計審減2394萬元,審減率達14.6%。而且審計效率高,結(jié)果客觀公正。不僅為政府決策提供了依據(jù),節(jié)省了大量的財政資金,也贏得了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的重視、支持和信任。
6.授權(quán)項目。完成了省廳授權(quán)審計項目對市電業(yè)局、黑龍江省移動通信公司xxx分公司、黑龍江省糧食設(shè)計院三個企事業(yè)單位的年度財務(wù)收支情況的審計。并達到了省廳要求的標準。
另外,今年又完成了對市環(huán)保局年財務(wù)收支及排污費使用情況的審計,市政府交辦的對市住房公積金管理中心年1月至年10月住房公積金的籌集、管理和使用情況的專項審計任務(wù)。
今年審計工作任務(wù)的圓滿完成,是省廳和市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是全局上下團結(jié)一致,解放思想,開拓進取,扎實工作的結(jié)果。今年,我局的審計任務(wù)與去年相比比較繁重,機構(gòu)改革后,我局僅有26人。而且今年中央和省市領(lǐng)導(dǎo)又對審計工作提出了新的更高的要求。在工作中局領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,靠前指揮,深入一線調(diào)查研究,及時解決工作中出現(xiàn)的難題。全局干部職工團結(jié)協(xié)作,顧大局,無私奉獻,在審計中堅持原則,嚴格執(zhí)法,勇于創(chuàng)新。為了保質(zhì)保量地按時完成各項審計任務(wù),我們改變了以往審計完成一項任務(wù)后再進行下一項審計任務(wù)的做法,根據(jù)審計任務(wù)完成時限的要求,審計組同時交叉調(diào)審2至3個被審計單位的會計資料,統(tǒng)籌安排進行審計。為了保證審計質(zhì)量,審計組的同志克服困難,通過大量的走訪調(diào)查核實,對疑點問題不放松,做到審深審?fù)?。大多?shù)的同志們不休公休日和節(jié)假日,有的同志帶病堅持工作。正是同志們以這種團結(jié)奮進,攻堅克難,無私奉獻的精神,才使得我們克服了人員少、任務(wù)重的困難,圓滿地完成了各項審計任務(wù)。
(二)爭先創(chuàng)優(yōu)工作取得新進展。爭先創(chuàng)優(yōu)工作是省審計廳連續(xù)6年對全省審計機關(guān)提出的一項重要工作,是一個地市審計局全面工作的綜合體現(xiàn)。
今年,我們繼續(xù)把爭先創(chuàng)優(yōu)工作作為一項統(tǒng)攬全局的工作擺上重要工作日程。在去年爭先創(chuàng)優(yōu)工作在全省提升兩個位次的基礎(chǔ)上,又確定了在三年之內(nèi)進入全省上游水平的目標。我們主要做了三個方面工作。一是提高認識,形成合力。年初,局黨組召開專門會議對此項工作進行研究,并先后召開兩次由全體黨員和科級以上干部參加的會議,結(jié)合“三個代表”重要思想的學(xué)習(xí),借鑒外地市審計局先進經(jīng)驗,討論和研究了如何結(jié)合實際開展爭先創(chuàng)優(yōu)工作的思路和措施。通過學(xué)習(xí),找到不足和差距,堅定了信心,使全局同志樹立了奮發(fā)向上,勇于爭先、市小也要有大作為的精神。二是任務(wù)分解,落實責(zé)任。年初我們將審計項目完成情況、行政工作、黨建工作、精神文明建設(shè)、“雙評”工作、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作、招商引資以及全局其他各項工作納入爭先創(chuàng)優(yōu)工作總體目標中。并按分管領(lǐng)導(dǎo)及其分管科室簽訂責(zé)任狀,做到人人有擔(dān)子,人人想爭先。三是加強領(lǐng)導(dǎo),強化考核。成立了由黨組成員組織的領(lǐng)導(dǎo)小組,并按黨組成員的職責(zé)分工落實責(zé)任;領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負責(zé)日??荚u工作。形成了局長負全責(zé),主管領(lǐng)導(dǎo)分戰(zhàn)線抓,各職能科室具體抓的有效運轉(zhuǎn)格局。根據(jù)廳爭先創(chuàng)優(yōu)工作的有關(guān)要求,制定了全市審計系統(tǒng)爭先創(chuàng)優(yōu)工作方案、爭先創(chuàng)優(yōu)考核方案和考核細則。按照考核方案“日常考核與年終考核相結(jié)合”,“半年初評、年終總評”的要求,主管局長帶領(lǐng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員加強了指導(dǎo)、檢查和考核工作,做到了有檢查,有通報。在全局干部職工的共同努力下,精神文明建設(shè)的軟硬件都得到了加強,現(xiàn)已通過市區(qū)兩級驗收,具備了晉升市級文明單位的條件;在全市行政執(zhí)法單位“雙評”聽證會上,我局名列第三,“雙評”工作的檢查驗收,我局也取得了優(yōu)異的成績。
(三)機關(guān)自身建設(shè)工作有了進一步加強。推進審計工作深化,提高審計工作水平,審計干部隊伍的整體素質(zhì)是根本。因此,加強審計干部隊伍建設(shè)是審計工作永恒的課題。今年,我們?nèi)匀话鸭訌娮陨斫ㄔO(shè),提高審計干部隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)擺在加強自身建設(shè)的首要位置。
一是加強學(xué)習(xí),提高素質(zhì)。以學(xué)習(xí)江總書記“5.31”講話、十五屆六中全會《決定》、《公民道德建設(shè)實施綱要》、十六大報告為主要內(nèi)容,著力提高全體干部的政治素養(yǎng);以重點學(xué)習(xí)培訓(xùn)wto知識、財經(jīng)外語、計算機技能和網(wǎng)絡(luò)知識、中國國家審計規(guī)范、審計署指定的4本教材等,著力提高審計干部的知識層次,以適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的要求。制定了政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度和計劃,采取自學(xué)和年度集中“冬訓(xùn)”的方式,以提高干部素質(zhì),取得了較好的效果。
二是加強黨的建設(shè)。首先是加強了黨組自身建設(shè)。制定了黨組政治理論學(xué)習(xí)規(guī)劃和學(xué)習(xí)制度、黨組會議議事制度。經(jīng)過一年來的工作實際,領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力得到了進一步的增強。其次,重新改選了黨支部,堅持了“三會一課”制度,結(jié)合慶祝建黨81周年,舉行了慶“七一”入黨宣誓儀式,激發(fā)了全體黨員熱愛審計事業(yè),甘于奉獻的精神。再次,加大了新黨員培養(yǎng)力度?!捌咭弧鼻跋?,有3名同志轉(zhuǎn)為正式黨員,3名同志被接收為預(yù)備黨員,壯大了黨員隊伍。
三是加大文明單位建設(shè)工作力度。確定了年底前晉升為市級文明單位的工作目標,加大了文明單位軟硬件建設(shè)的工作力度。并結(jié)合創(chuàng)建文明單位工作,認真貫徹落實市委市政府提出的“一整三化”的工作要求,積極參與整治“三三四五下一頁”現(xiàn)象的活動,強化了“門前五包”管理和門前“四隨、五亂”整治工作,按要求高標準的種植和擺放了庭院花卉。并在日常工作和生活中進一步規(guī)范和使用文明用語,提高了干部職工的文明素養(yǎng)。
四是繼續(xù)廉政建設(shè)工作。堅持干部考廉制度、審計“五公開”制度,嚴格了審計現(xiàn)場行為。隊伍的廉政建設(shè)得到了鞏固和加強。
五是積極開展“轉(zhuǎn)變作風(fēng)、塑好形象年”活動。為切實把審計機關(guān)自身建設(shè)提高到一個新的水平,把省廳提出的“轉(zhuǎn)變作風(fēng)、塑好形象年”活動落到實處,我們把“轉(zhuǎn)變作風(fēng)、塑好形象年”活動納入“爭先創(chuàng)優(yōu)”工作的重要內(nèi)容進行安排部署。制定了活動實施方案,明確了活動的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和主要內(nèi)容。成立了以局長為“轉(zhuǎn)變作風(fēng)、塑好形象年”活動第一責(zé)任人的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強了領(lǐng)導(dǎo),明確了職責(zé),形成了一級抓一級、一級帶一級,爭做轉(zhuǎn)變作風(fēng)的表率的良好風(fēng)尚。并將“轉(zhuǎn)變作風(fēng)、塑好形象年”活動與創(chuàng)建市級文明單位活動、“雙評”活動和市委、市政府關(guān)于“一整三化”工作相結(jié)合,進行整體推進。
六是加快審計信息化建設(shè)步伐,提高審計工作效率。在硬件建設(shè)上,加大了投入力度。12月11日開始局域網(wǎng)建設(shè)施工,現(xiàn)已施工結(jié)束。待經(jīng)調(diào)試和驗收后,年底前開通。
(一)統(tǒng)一思想、增強信心。機構(gòu)改革后,我局實有在編人員26名,審計一線僅有15名人員。而今年的審計任務(wù)和其他工作任務(wù)比較繁重,有的職工為此產(chǎn)生了畏難情緒和消極思想。這種情況下,局黨組首先統(tǒng)一了思想,并把抓全局職工思想的統(tǒng)一、堅定全局干部的信心作為頭等大事。在全市審計工作會議上,我們重點分析了審計工作面臨的形勢,指出了審計工作面臨著挑戰(zhàn)的同時,也面臨著機遇。解放思想、開拓創(chuàng)新是審計工作的出路。同時還提出提高干部隊伍整體素質(zhì)、加快信息化建設(shè)步伐是完成任務(wù)、創(chuàng)造審計工作新局面的要求和保證。在今年召開的幾次全局大會上,我們也多次強調(diào)進一步提高認識、增強信心的重要性和必要性。事實證明,堅持不懈的思想教育,統(tǒng)一了全局干部職工的思想,為深入開展各項工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
總結(jié)
同時將市定項目進行平衡安排,確保審計力量和審計項目的相對均衡,達到審計力量與審計項目最佳匹配,創(chuàng)造一種既競爭又合作,人人都有壓力,人人都有創(chuàng)造力的工作氛圍。
(三)抓住重點,集中攻堅。年初,我們把市委、市政府確定的打好三個硬仗、實現(xiàn)加快發(fā)展主題任務(wù)所涉及的重點部門、重點資金、重點項目作為審計監(jiān)督的重點,加大對預(yù)算執(zhí)行、執(zhí)收執(zhí)罰單位、專項資金、城市基本建設(shè)資金和經(jīng)濟責(zé)任審計的審計力度。把市委市政府關(guān)注的,人民群眾關(guān)心的,上級審計機關(guān)安排的項目放在突出位置,重點部署,集中人力審深審?fù)?。如在預(yù)算執(zhí)行審計中,我們突出了預(yù)算執(zhí)行審計的永恒主題地位,舉全局之力,集中攻堅。我們將審計內(nèi)容擴大到5大類60個單位。全局7個業(yè)務(wù)科室以財政科總牽頭,其他6個科室共同參與審計。審計效果是近些年最好的,在市人大視察和審議時得到了一致好評。在其他幾個重點項目審計中,我們采取跨科室組建審計組,配齊配強審計力量,充分進行審前調(diào)查,縝密細致開展審計的辦法,均取得了較好效果。
(四)統(tǒng)籌兼顧,整體推進。局黨組正確處理了審計業(yè)務(wù)和其他各項工作的關(guān)系。在將審計業(yè)務(wù)、行政工作、黨建工作、精神文明建設(shè)工作、招商引資工作等均納入目標管理的同時,制定并嚴格實施工作定期通報制度。由辦公室按年初安排和部署進行定期檢查,形成工作進度表,局黨組定期向全局通報各項工作進展情況,使審計業(yè)務(wù)工作與其他各項工作齊頭并進。
三、工作中存在的問題
一是現(xiàn)有審計干部的知識面、政策水平與新形勢下深入開展審計工作的需要不夠適應(yīng)。尤其是在經(jīng)濟責(zé)任審計中,現(xiàn)有審計干部運用宏觀經(jīng)濟知識和現(xiàn)代管理理論分析問題的能力較差,評價領(lǐng)導(dǎo)干部缺乏應(yīng)有專業(yè)水準和高度。二是審計信息化建設(shè)步伐明顯滯后。目前審計人員仍然以手工操作為主,效率低,效果差。審計信息化建設(shè)水平落后于全省審計系統(tǒng)平均水平和一些被審計單位。以上情況導(dǎo)致審計工作整體水平不高,審計工作有時不及時,發(fā)現(xiàn)大要案線索少,審計精品不多等問題。三是由于人員少與工作量大的矛盾十分突出,個別審計項目質(zhì)量不高,有跑粗的問題。
xxx市審計局關(guān)于年工作安排意見
年,是我局深入學(xué)習(xí)、貫徹落實黨的十六大精神,與時俱進,開拓創(chuàng)新,為推動我市經(jīng)濟發(fā)展和社會進步努力奮斗的一年。今年我局總體工作思路是:認真學(xué)習(xí)和貫徹落實十六大、市委六屆九次全委擴大會議、市政府一次全體會議和全省審計工作會議精神,以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),與時俱進,緊密圍繞我市經(jīng)濟建設(shè)和政府工作中心,進一步突出審計重點,加大審計執(zhí)法力度,加強對重點領(lǐng)域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,加強對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任的審計監(jiān)督,嚴肅查處重大違法違紀問題和經(jīng)濟案件,強化審計調(diào)查和分析研究,提升審計成果質(zhì)量,提高審計工作水平,加大審計工作為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)力度,全面完成市委、市政府和省審計廳交辦的各項工作任務(wù),為我市加快發(fā)展做出新的貢獻。
現(xiàn)將市審計局年工作任務(wù)和安排情況匯報如下:
一、年主要工作任務(wù)
(一)審計工作任務(wù)
根據(jù)黑龍江省年度統(tǒng)一組織審計項目計劃的安排,結(jié)合我市的實際,制定年審計工作任務(wù)。
下一頁預(yù)算執(zhí)行情況審計的同時,進一步加大對預(yù)算執(zhí)行部門和單位的審計力度,重點檢查和揭露預(yù)算執(zhí)中有無不真實、不合法和不規(guī)范等問題,保障財政收支真實、可靠,促進嚴格執(zhí)行預(yù)算法,依法規(guī)范預(yù)算管理,提高財政資金使用效益。2.公安部門財務(wù)收支審計(省定項目)。以規(guī)范部門財政財務(wù)收支管理和收費行為,加強罰沒收入管理,全面落實“收支兩條線”規(guī)定為目標,全市各級審計機關(guān)對公安及交警部門年度財務(wù)收支情況進行審計,揭露亂收費、亂罰款、應(yīng)繳未繳、坐支收費和罰沒收入、隱瞞截留收入等問題,進一步分析原因,提出加強管理和完善制度方面的審計建議。
3.中小學(xué)危房改造資金專項審計調(diào)查(省定項目)。以加強中小學(xué)危房改造資金管理,提高資金使用效益,促進我市中小學(xué)改善辦學(xué)條件為目標,對全市中小學(xué)改善危房改造專項資金投入、管理、使用效益情況進行審計調(diào)查,重點揭露擠占挪用專項資金以及損失浪費行為。
4.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計(省定項目)。以保障國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策的.落實,促進各級政府和有關(guān)部門、單位完善管理制度,加強資金管理,提高資金使用效益,推動農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,增加農(nóng)民收入,促進全面建設(shè)小康社會為目標,對年至年度中央和各級財政投入的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的投入、管理、使用情況進行審計,重點揭露截留、擠占挪用和損失浪費等問題。
5.城市居民最低生活保障資金審計(省定項目)。以促進城市居民最低生活保障制度落實,形成正常的監(jiān)管機制,保證城市居民基本生活為目標,對年至年2月末城市居民最低生活保障資金管理、使用情況進行審計,重點揭露資金管理、使用中存在的徇私舞弊、貪污、挪用、截留、滯留和不匹配資金等問題,進而分析研究城市居民最低生活保障制度執(zhí)行中存在的保層次問題,有針對性地提出加強和改進的建議。
6.中國人壽保險有限責(zé)任公司資產(chǎn)負債損益審計。以促進加強管理,規(guī)范經(jīng)營,促進深入保險體制改革,防范和化解金融風(fēng)險為目標,對年度資產(chǎn)負債損益情況進行審計,重點檢查盈虧真實性,揭露隱瞞、截留保費收入和私設(shè)“小金庫”等問題;檢查各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性及保險資產(chǎn)質(zhì)量情況,揭露違規(guī)營銷,長險短做等保險行為不正當(dāng)競爭問題。
7、福利彩票資金審計。以加強福利彩票資金管理,促進福利彩票事業(yè)規(guī)范運作,確保福利彩票資金真正用于福利事業(yè)為目標,對我市福利彩票發(fā)行、福利資金管理和使用情況進行審計,重點揭露福利彩票發(fā)行以及福利彩票資金籌集、管理和使用過程中存在的問題。
8.國外貸援款項目審計(省定項目)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險,促進履行外資管理職責(zé)為目標,對國外貸援款項目進行審計,揭露擠占挪用等違反項目協(xié)議和嚴重損失浪費、項目效益差、政府償債風(fēng)險大等問題。督促項目單位嚴格遵守項目協(xié)議,規(guī)范財務(wù)管理和會議核算,為改善投資環(huán)境,擴大利用外資,提高利用外資質(zhì)量,防范外債風(fēng)險服務(wù)。
9.鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)收支狀況專項審計調(diào)查(省定項目)。以摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支家底,強化財政管理為目標,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支狀況進行專項審計調(diào)查,以進一步摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支家底,理順收支渠道,強化財政管理,規(guī)范收支行為,同時,深入分析產(chǎn)生問題的原因,從機制和制度上提出解決問題的意見和建議。
(一)要與時俱進,轉(zhuǎn)變作風(fēng),樹立新的服務(wù)理念。要結(jié)合工作實際,破除“審計就是查帳”、“只就違紀查違紀”等陳舊思想,徹底改變以往“重監(jiān)督,輕服務(wù)”;重視提出審計建議,忽視抓落實措施;工作重點不突出,審計內(nèi)容不完全適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展需要等問題。要確立以“三個有利于”為標準的指導(dǎo)方針和“經(jīng)濟發(fā)展到哪里,審計就服務(wù)到哪里;領(lǐng)導(dǎo)決策需要什么依據(jù),審計就提供什么情況;職能內(nèi)的責(zé)無旁貸地去做,職能外的也要竭盡所能地去幫”的服務(wù)理念。要充分使審計工作體現(xiàn)出“奮發(fā)有為、與時俱進”的良好狀態(tài)。
(二)要大膽實踐,勇于創(chuàng)新,探索新的服務(wù)方式。要以堅持推行送達審計方式,堅持審計經(jīng)費處理,減輕被審計單位負擔(dān),扼制腐敗現(xiàn)象發(fā)生的基礎(chǔ)上,進一步探索新形勢下的新的服務(wù)方式。要根據(jù)財政體制改革和我市經(jīng)濟發(fā)展的需要,適時調(diào)整審計重點,積極改進審計方法。要正確處理局部利益和大局利益的關(guān)系,堅持“審、幫、促”的原則,審服務(wù)于監(jiān)督之中,加大對“三亂”問題和涉非部門自定政策、影響我市經(jīng)濟,特別是民營經(jīng)濟發(fā)展問題的查處力度,設(shè)置改善經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境舉報箱,擴大企業(yè)反映執(zhí)收執(zhí)罰部門“三亂”問題的渠道。
(三)要強化管理,規(guī)范運作,達到新的服務(wù)水平。要堅持把強化管理,規(guī)范運作作為為我市經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)的重要組成部分,不斷創(chuàng)新管理模式,規(guī)范審計行為,提高服務(wù)水平。一是要抓住制度建設(shè)這個重點,著力規(guī)范審計行為,保證審計工作的準確性、嚴密性和科學(xué)性。二是要抓住跟蹤檢查這個根本,著力在強化審計決定落實上下功夫。要堅持把跟蹤檢查和移交案件查處情況的督促落實作為審計機關(guān)的一項重要任務(wù),在揭露問題的基礎(chǔ)上,著力在提出解決問題的方式方法上下功夫。三是要抓住審計干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)這個關(guān)鍵,著力在提高人員素質(zhì)上下功夫。進一步提高全體審計干部的理論水平和業(yè)務(wù)能力,提高為我市經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)的能力和水平。
(四)要以人為本,從嚴治隊,展示新的服務(wù)形象。提高審計工作為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)的水平,以人為本,從嚴治隊是關(guān)鍵。一是要堅持政治建設(shè)不動搖。要對全體審計干部進行內(nèi)容豐富、入情入理的思想教育,使干部職工真正樹立起正確的世界觀、人生觀、價值觀,強化審計人員廉潔從審為人民的宗旨意識,先做人、后做事的職業(yè)道德觀念,多奉獻、少索取的愛崗職業(yè)情懷。二是要延伸防范觸角,廉政關(guān)口前移,筑起拒腐防變的堅固防線。要把拒腐防變的觸角延伸到審計工作的各個層面,堅持標本兼治。對于以審謀私,吃、拿、卡、要,出現(xiàn)一個,嚴肅查處一個;對廉潔從正,公正執(zhí)法的要委以重任,樹立審計隊伍的正氣。三是要能戰(zhàn)斗,講奉獻,展示審計隊伍的新形象。要保質(zhì)保量地及時完成市委、市政府交辦的審計工作。要深入貫徹“全面審計、突出重點”的方針,切實提高審計質(zhì)量和效率。要轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),領(lǐng)導(dǎo)同志要做解放思想,轉(zhuǎn)變作風(fēng)的表率,要堅持深入實際、靠前指揮,多辦實事、少講空話,率先垂范、無私奉獻,要以“一流的班子”,帶出“一流的隊伍”,開創(chuàng)“一流的業(yè)績”,展示出審計部門新的服務(wù)形象。
三、具體工作安排
為了認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十六大精神,推進我市審計工作的進一步發(fā)展,為我市加快發(fā)展作出積極的貢獻,我局在明確年主要工作任務(wù)和工作目標同時,對今年的工作作出以下具體安排。
(二)圍繞促進增收節(jié)支,搞好審計服務(wù),做政府管理經(jīng)濟的參謀助手。針對當(dāng)前經(jīng)濟運行中存在的財政收入增長緩慢,而支出增長過快的突出問題,中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)要把增收節(jié)支作為今年經(jīng)濟工作的一項重要任務(wù)為抓,對此我們審計機關(guān)要充分重視,要圍繞增收節(jié)支,加大審計監(jiān)督力度,在轉(zhuǎn)變服務(wù)方式、提高服務(wù)質(zhì)量上下功夫,努力促進先進生產(chǎn)力發(fā)展。一是加大對重點領(lǐng)域、重點部門單位的審計力度,為維護國家利益和壯大地方財力服務(wù)。以強化稅收征管為目標,進一步加強對稅務(wù)等部門的審計,注意發(fā)現(xiàn)稅收征管中存在的漏洞,分析稅收流失的渠道,查處“跑冒滴漏”問題,促進完善機制加強管理,努力做到應(yīng)收盡收。以深財政支出改革為目標,通過預(yù)算執(zhí)行審計,督促各部門嚴格執(zhí)行預(yù)算,重點檢查財政部門超預(yù)算撥款、隨意追加支出的問題,促進財政支出分配實現(xiàn)公平、透明和規(guī)范管理。以完善社會保障機制為目標,圍繞確保重點財政支出,加大對社會保障等專項資金的審計力度,掌握收支規(guī)模和管理狀況,重點查處擠占挪用等問題,促進規(guī)范管理。以保證國有資產(chǎn)保值增值為目標,注意查處企業(yè)改革和國有資產(chǎn)管理體制改革中國有資產(chǎn)流失的問題,堅持把檢查會計資料真實性作為企業(yè)審計的重點,打假治亂,切實糾正各種弄虛作假的行為。以防范金融風(fēng)險為目標,進一步提高金融審計水平,從檢查內(nèi)部控制制度入手,揭露重大違法違規(guī)問題,促進提高金融資產(chǎn)質(zhì)量,確保金融安全。二是努力提高審計工作水平,為領(lǐng)導(dǎo)層科學(xué)決策服務(wù)。根據(jù)政府工作中心,結(jié)合我市制定審計計劃,安排審計項目,更好地服務(wù)地方改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)。要積極探索效益審計的路子,把財務(wù)收支審計與效益審計有機結(jié)合起來,增強對資金使用效益進行監(jiān)督評估的意識,重點抓住財政專項資金和重要的政府投資項目,評價投資效果,反映經(jīng)濟和社會效益,積累效益審計經(jīng)驗,更好地為政府決策服務(wù)。要抓住典型、解剖麻雀,進一步加大分析力度,提高審計成果質(zhì)量。審計人員、審計組長、項目主審及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),要層層抓分析。既注意揭露問題,又研究解決辦法,把監(jiān)督與促進制度建設(shè)結(jié)合起來,把審計建議提高到新的層次和水平,為市委、市政府提供決策依據(jù)。三是在審計中自覺學(xué)習(xí)浙閩經(jīng)驗,把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,要正確處理審計監(jiān)督與服務(wù)、解放思想與依法審計、堅持“三個有利于”與加大審計執(zhí)法力度的關(guān)系,依法公正處理、處罰;針對審計對象存在的問題,提出加強管理、提高會計核算水平的建設(shè)性建議;充分利用審計系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢,幫助審計對象調(diào)查合作方的資信等情況;積極借助政務(wù)公開手段、網(wǎng)絡(luò)信息手段為社會、大眾提供真實的會計、資信情況和維護自身利益的法律法規(guī),為社會公眾服務(wù)。
(三)堅持爭創(chuàng)“三個一流”,抓好“人、法、技”建設(shè)。
(四)進一步強化對內(nèi)部審計的指導(dǎo)和對社會審計的監(jiān)督。內(nèi)部審計工作是現(xiàn)代經(jīng)濟管理中一個不可缺少的重要組成部分,在各部門、單位加強自身管理方面發(fā)揮著日益重要的作用。我們要進一步加強對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo),推進內(nèi)部審計的完善和發(fā)展,促進內(nèi)部審計充分發(fā)揮健全內(nèi)控制度、規(guī)范財務(wù)管理,提高資金使用效益的作用。重點是對內(nèi)部審計人員進行財務(wù)知識、審計知識、法律法規(guī)知識、經(jīng)濟管理知識等方面的培訓(xùn),組織參加國際注冊內(nèi)部審計師考試,促進審計人員開闊知識視野,改善知識結(jié)構(gòu),提高專業(yè)技能,更好地為部門、單位健全內(nèi)控制度、完善經(jīng)營管理服務(wù)。
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審計局半年工作總結(jié)篇三
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今年上半年,全市審計機關(guān)按照省審計廳和市政府常務(wù)會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心,圍繞全面建設(shè)小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目189個,查出違規(guī)行為金額10308萬元,審計處理應(yīng)交財政594萬元,應(yīng)減少財政撥款或補貼275萬元,歸還原資金渠道260萬元,調(diào)帳處理2265萬元,應(yīng)自行糾正金額1109l萬元,向紀檢機關(guān)移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調(diào)查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務(wù)。召開了全市審計工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務(wù),表彰了審計工作和經(jīng)濟責(zé)任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預(yù)算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學(xué)財務(wù)收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責(zé)任審計1個、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計18個、國家建設(shè)項目審計10個。
這些審計項目早已全部落實任務(wù),有的已經(jīng)結(jié)束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支審計。市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預(yù)算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出,加強財源建設(shè),加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關(guān)委托,完成了原2019醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務(wù)收支審計,為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財務(wù)家底。完成了2019汽車運輸集團有限責(zé)任公司財務(wù)收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益情況,向股東代表大會通報了審計結(jié)果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財務(wù)收支審計已經(jīng)結(jié)束,市委黨校、2019駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務(wù)收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項目的審計
(一)、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結(jié)束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的.第五期(2019—2019年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結(jié)核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責(zé)任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計和省屬重點中學(xué)審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計中,全市審計機關(guān)抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎(chǔ),有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學(xué)校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應(yīng)加強對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學(xué)審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學(xué)校亂收費加重群眾負擔(dān)的問題。(四)、重點建設(shè)項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設(shè)項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設(shè)資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務(wù)基層,服務(wù)農(nóng)民。5、盡力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。今年來,市本級在編制少、任務(wù)重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要任務(wù)。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責(zé)人的經(jīng)濟大要案工作;市領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦增加的2019華明電廠財務(wù)收支及廠長經(jīng)濟責(zé)任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關(guān)部門從事企業(yè)改制工作等。四、加強了經(jīng)濟責(zé)任審計,注重審計成果運用。全市完成經(jīng)濟責(zé)任審計項目41個,審計經(jīng)濟責(zé)任人58名,查出領(lǐng)導(dǎo)干部負有主管責(zé)任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、2019技術(shù)學(xué)院、原2019醫(yī)專、市農(nóng)機局、市工業(yè)學(xué)校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、2019華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的經(jīng)濟責(zé)任意識,做到科學(xué)決策,依法行政,自覺遵守財經(jīng)紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。五、加強了審計隊伍和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓(xùn),開展了多種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。5—6月,市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關(guān)作風(fēng)活動。通過學(xué)習(xí)動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領(lǐng)導(dǎo)班子成員在整風(fēng)敢于動真格,結(jié)合黨內(nèi)民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。
審計局半年工作總結(jié)篇四
精選審計局年度工作總結(jié)(一)
20xx年是深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神的開局之年,也是全面小康社會和中國特色社會主義社會建設(shè)的關(guān)鍵一年。在本年度的工作當(dāng)中,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局認真組織學(xué)習(xí)黨的十八大精神,認真負責(zé)對法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,維護財政經(jīng)濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設(shè),有效地保障了全市經(jīng)濟和社會的健康發(fā)展。現(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下:
一、20xx年主要工作情況總結(jié)匯報。
(一)開展了預(yù)算執(zhí)行及其他財政財務(wù)收支審計。
為規(guī)范預(yù)算管理,提高財政資金的使用效益,促進財政體系的進一步完善,我局完成了區(qū)20xx年度本級預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計和區(qū)北環(huán)中學(xué)、北環(huán)小學(xué)、區(qū)慈善會等4家單位的財務(wù)收支審計,涉審資金億元,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,提出規(guī)范性管理意見和建議20條。工作中我局不斷創(chuàng)新財政審計理念,更加注重集中反映本級預(yù)算和財政專項資金的整體情況;更加關(guān)注涉及人民群眾切身利益的項目和資金,關(guān)注教育、文化、衛(wèi)生、安全等領(lǐng)域資金投入及運作情況;更加注重從體制、機制和制度出發(fā),提出了嚴格控制一般性支出、從嚴從緊編制預(yù)算等合理化建議,達到了規(guī)范資金管理的目的。
(二)開展了稅收征管審計。
為加強稅收管理,提高地稅部門依法治稅的能力,我局完成了對區(qū)地稅局、保稅區(qū)地稅局和深圳市地方稅務(wù)局第二稽查局等3家單位稅收征管審計,審計總金額億元,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,審計期間通過稅務(wù)部門追繳入庫稅款共計萬元,提出審計意見和建議3條。同時,我們加大稅收征管審計成果的轉(zhuǎn)化利用,一是突出土地增值稅征管現(xiàn)狀和目前邏輯審核方面存在的監(jiān)管漏洞,從制度上提出規(guī)范管理、堵塞漏洞的合理化建議,得到地稅部門的認可。二是地稅部門積極采納審計意見和建議,已對應(yīng)繳納土地增值稅的納稅戶進行了全面納稅檢查,并對部分企業(yè)重新補繳了稅款,為地稅超額完成今年稅收任務(wù)打下了堅定的基礎(chǔ)。
(三)開展了領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計。
為加強審計干部監(jiān)督,促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法履責(zé),我局完成了經(jīng)濟責(zé)任審計6項,審計總金額億元,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,提出意見及建議17條。突出抓好以下三個方面的工作:一是繼續(xù)加強經(jīng)濟責(zé)任審計日常管理工作,對全區(qū)近五年的經(jīng)濟責(zé)任審計數(shù)據(jù)進行梳理,便于今后經(jīng)濟責(zé)任審計工作信息的利用。二是全面落實跟蹤審計整改情況,對上年度經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行全面反饋和檢查,促使被審計單位認真整改,上年度審計書面報告整改情況落實率達到100%。三是在經(jīng)濟責(zé)任審計中率先使用審計談話制度,使審計組更好的了解被審計單位的業(yè)務(wù)實質(zhì)和實際情況,為科學(xué)評價領(lǐng)導(dǎo)干部打下良好基礎(chǔ)。
(四)開展了資金績效審計。
堅持“民本審計”理念,繼續(xù)開展專項資金領(lǐng)域的績效審計探索,我局完成了區(qū)經(jīng)濟發(fā)展資金績效審計工作,涉及被審計單位7家,延伸扶持企業(yè)122家,涉及涉審資金7、4億元,審計查處管理不規(guī)范金額1、23億元,提出意見及建議5條。作為對資金績效審計工作的有力探索,審計工作一是在審計評價上下工夫,通過一些技術(shù)指標和經(jīng)濟指標將定性化的指標以定量形式表現(xiàn)出來,限度保證了審計評價的客觀公正;二是在審計效果上下工夫,從完善制度、規(guī)范管理的角度出發(fā),提出了完善經(jīng)濟發(fā)展資金政策法規(guī)、強化監(jiān)督制約機制等建議,推進了經(jīng)濟發(fā)展資金相關(guān)政策法規(guī)的修訂和日??己吮O(jiān)管工作的加強。
(五)開展了政府投資項目審計。
進一步加大對政府投資建設(shè)項目的審計監(jiān)督力度,限度節(jié)約財政資金,我局共完成政府投資建設(shè)項目審計任務(wù)1145項,審計金額26、28億元,審定金額億元,審減3、81億元。同時,還開展了對大運場館配套工程、城市綠道工程、保障性安居工程等政府投資重點建設(shè)項目的跟蹤審計。在審計項目的安排上,以大項目、熱點項目、民生項目審計帶動其他政府投資項目審計,切實做到限度節(jié)約財政資金,提高投資效益。重大項目基本實現(xiàn)審計過程全覆蓋,從項目可行性研究、立項、設(shè)計、規(guī)劃、招投標等各事項進行事前控制,實施預(yù)算審查,強化在建項目跟蹤審計,抓好竣工結(jié)算審計,把好政府投資項目最后一道防線。
(六)開展了專項審計及審計調(diào)查。
參考審計局年度工作總結(jié)(二)
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心,進一步拓展工作思路,積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益,強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上,開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計,全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項,查出損失浪費2488萬元,增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段,為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開展內(nèi)部審計工作
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,認真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,提出了加強管理的6條意見,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。
市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準,制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件),強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,提高了建設(shè)項目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進一步明確任務(wù)分工,界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,讓稽核人員各履其職、各負其責(zé),促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,成立了獨立的內(nèi)審室,配備了兩名專職內(nèi)審人員,加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細則)》等制度,使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金,全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點,積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,到12月底,內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān),嚴格按照省公司的要求,對具備條件的工程項目做到100%審計,截止到11月底統(tǒng)計,共審計認定通信工程項目4299項,工程送審總金額11308.72萬元,審減406.84萬元。建筑安裝工程66項,送審金額309.24萬元,審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,送審金額1593.79萬元,審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個,涉及工程86項,送審金額64080.3萬元,部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,送審金額4690.5萬元,審減額839.8萬元,審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計,有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,累計完成財務(wù)收支審計214項,促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),注意嚴格把關(guān),極力提升采購資金節(jié)約效率,強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份,全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,實際支付0.0809億元,節(jié)約資金273萬元,資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計,發(fā)現(xiàn)問題36個,提出審計意見38條,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計,全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計,強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識,促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點,實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計,努力做到三個結(jié)合,即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計,切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益,嚴格按照合同法規(guī)定,對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關(guān),全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,金額達8690.90萬元,無違約合同發(fā)生,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,從維護公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風(fēng)險,全年共審查合同300余份,較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念,努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,認真履行章程賦予的義務(wù),全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,突出重點,講求實效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來,市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,組織了一系列活動,進一步規(guī)范審計行為,推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月,市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班,全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高,共有260余人參加了培訓(xùn),創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時,市審計局吳利林局長親臨致辭,對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,審計信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,建立健全內(nèi)部審計制度,促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,以及20xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,其中二等獎1篇,三等獎2篇,優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求,為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者,參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位,合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體,合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認證,合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會2008年的工作要求,為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅,其中榮獲2個一等獎,3個二等獎,2個三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?;垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎,合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),并利用各種媒體,采取多種形式,強化內(nèi)部審計宣傳工作,推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了《中國內(nèi)部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,大會將總結(jié)合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,規(guī)劃下一個5年的工作,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。
二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流,分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,結(jié)合我市實際,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。
經(jīng)典的審計局年度工作總結(jié)(三)
20xx年,內(nèi)審計工作緊緊圍繞部門工作中心,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),以深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動為契機,牢固樹立科學(xué)的審計理念,堅持以人為本,進一步解放思想、改革創(chuàng)新,按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,全面依法履行內(nèi)審計監(jiān)督職責(zé),認真貫徹落實黨的xx大、xx屆三中全會、中央經(jīng)濟工作會議和縣委十二屆六次全會精神,緊緊圍繞促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展這條主線,圍繞縣委、政府提出的“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的工作目標,充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能,堅持揭露問題與促進整改并重,擴展審計覆蓋面,更加注重從體制、機制、制度和政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,提出改進、完善政策的建設(shè)性意見,使審計工作在維護國家經(jīng)濟安全,規(guī)范財經(jīng)秩序,加快深化改革,完善宏觀調(diào)控,推動科學(xué)發(fā)展,促進社會和諧及黨風(fēng)廉政建設(shè)方面發(fā)揮更大作用?,F(xiàn)將內(nèi)審工作開展情況總結(jié)如下:
一、20xx年主要工作目標完成情況
20xx年內(nèi)審工作計劃安排項目10項,現(xiàn)已完成11個內(nèi)審項目,即:教育局4項(1)對鳳城完小20xx年1月至年6月財務(wù)收支和資金使用效率進行內(nèi)部審計,(2)對大興中心校20xx年1月至年6月財務(wù)收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計,(3)大河中心校20xx年1月至年6月財務(wù)收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計,(4)縣職業(yè)教育中心20xx年1月至年9月財務(wù)收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計;林業(yè)局1項對核桃三率建設(shè)撫育管護資金收支情況進行內(nèi)部審計;公安局2項(1)對公安監(jiān)管場所進行專項審計調(diào)查,(2)開展20xx年換發(fā)第二代居民身份證收費進行專項審計;水利局1項對縣小灣水廠年1月至年6月財務(wù)收支進行審計;縣農(nóng)業(yè)局3項(1)對縣種子管理站債權(quán)債務(wù)清理審計,(2)對20xx年云南省村容村貌整治工程項目審計,(3)20xx年云南省農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展專項項目資金審計。
20xx年12月10日止,審結(jié)項目11項,其中:專項審計調(diào)查2項,財務(wù)收支6項,專項審計3項,針對存在問題共提出整改或?qū)徲嫿ㄗh15條,通過審計糾正了被審計部門的不規(guī)范行為和事項,健全完善了相關(guān)管理制度。存在的主要問題是在財務(wù)收支中,二級核算單位的財務(wù)人員業(yè)務(wù)不夠熟悉致使賬制不夠健全、核算不夠規(guī)范;二是存在少量的白條支付和坐支行為。
二、存在的主要困難和問題
一是內(nèi)審工作目前由于受經(jīng)費、人員等因素制約,仍有少量單位部門領(lǐng)導(dǎo)未能將部門的內(nèi)審工作列入議事日程,及時確定或安排專人(兼職工作人員)從事部門的內(nèi)部審計工作;二是部分部門單位的內(nèi)審從業(yè)人員工作積極主動性不夠,對開展工作存在凝濾或畏難情敘,效率不高,以至于不能很好地開展內(nèi)部審計工作;三是有待于進一步加強對內(nèi)審工作的管理和指導(dǎo),促進部門、單位的內(nèi)部審計工作程序和行文不斷規(guī)范。
三、下步內(nèi)審工作安排
(一)工作指導(dǎo)思想
繼續(xù)以貫徹xx大四中全會精神為指導(dǎo),鞏固和發(fā)揚學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動取得的新成效,緊緊圍繞縣委、政府中心工作和做好部門的年初內(nèi)審工作計劃,把審計工作更好地融入經(jīng)濟社會發(fā)展大局,認真履行內(nèi)部審計監(jiān)督職責(zé),從保障國家、人民的安全和利益出發(fā),以“推進法治,維護民生,推動改革,促進發(fā)展”為目標,嚴肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件中,著力推進績效審計,更加注重從體制、機制、制度層面揭示、分析和反映問題,提出改進和完善的建議,促進各項政策措施的貫徹落實,推進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展,積極推進體制制度創(chuàng)新和民主法制建設(shè)、反腐倡廉建設(shè),充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督保障經(jīng)濟社會健康運行的免疫功能。
(二)審計工作思路
一是突出以人為本,在鞏固學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動取得新成效的同時更加關(guān)注民生,維護人民群眾的根本利益,維護公平公正,以涉及群眾醫(yī)療、住房、教育、交通、社會福利等方面的社會保障資金和專項資金的政策執(zhí)行、投入、使用、管理情況為審計重點。二是突出發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用為審計目標,通過內(nèi)部審計檢查、改進、完善部門單位的制度建設(shè)、政策執(zhí)行,督促整改,促進規(guī)范行業(yè)、部門的經(jīng)濟活動和管理行為。三是突出績效審計,提高審計項目效率效果為審計目的,加強對資金的效益審計、分析評價項目涉及經(jīng)濟活動、投資行為等重點環(huán)節(jié)的各種價值因素、效益因素、效益指標,使經(jīng)濟投資活動產(chǎn)生更多更大的社會經(jīng)濟效益,促進社會事業(yè)的健康發(fā)展。四是突出創(chuàng)建節(jié)約型、環(huán)境友好型社會為審計方向,內(nèi)審工作要更加關(guān)注能源礦產(chǎn)、水電、土地和自然環(huán)境的合理開發(fā)利用,從財務(wù)收支領(lǐng)域擴張到宏觀管理分析調(diào)控、決策領(lǐng)域,以審計促管理,以審計控制投資成本費用,少花錢,多辦事,節(jié)約建設(shè)投資資源和能源,合理開發(fā)利用資源,少投入,多產(chǎn)出,營造和諧友好的經(jīng)濟社會環(huán)境。
(三)如期完成下一年度審計項目計劃
繼續(xù)扎實開展好學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動,在“一面旗、一團火、一盤棋”和“兩個建設(shè)”實踐活動中,切實加強對內(nèi)審工作的組織、指導(dǎo)和人員隊伍建設(shè),推進計劃的如期完成。
20xx年度,我局堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,認真履行審計職責(zé),充分發(fā)揮審計監(jiān)督在促進社會主義經(jīng)濟、政治、文化和和諧社會建設(shè)中的職能作用。
一、依法審計,充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用
一是深入開展同級財政審計。我局以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),在總結(jié)歷年審計工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,構(gòu)建大財政審計理念,對我區(qū)財政預(yù)算的批準和在執(zhí)行中調(diào)整變動情況的合法性及預(yù)算收支的組織完成情況作了全面審計,重點檢查財稅法規(guī)執(zhí)行情況;人大批準的預(yù)算執(zhí)行情況;細化部門預(yù)算情況;政府采購;收支兩條線執(zhí)行情況;預(yù)算中重點支出安排情況;部門預(yù)算執(zhí)行情況。查出管理不規(guī)范金額160萬元,提出審計建議5條,促進被審計單位建立健全規(guī)章制度3項。
三是經(jīng)濟責(zé)任審計穩(wěn)步推進。20xx年對區(qū)計生委、淮海路小學(xué)等8個部門和單位的主要負責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任實施審計,其中任中審計項目7個,我局還與區(qū)組織、編制部門聯(lián)合對區(qū)城管局、區(qū)發(fā)改委兩部門實施“三責(zé)聯(lián)審”工作。通過經(jīng)濟責(zé)任審計,明確了領(lǐng)導(dǎo)干部的主管責(zé)任和直接責(zé)任,進一步促進廉政建設(shè),為組織部門使用干部提供參考。
四是突擊開展機構(gòu)改革單位審計。根據(jù)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)要求,對機構(gòu)改革涉及的區(qū)人事局、區(qū)勞動和社會保障局等8個單位財務(wù)收支情況進行審計。由于時間緊任務(wù)重,審計人員放棄節(jié)假日,加班加點,僅僅用了6天時間就完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù),有力地支持了我區(qū)機構(gòu)改革工作的順利進行,得到區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
五是工程建設(shè)項目審計成果喜人。以促進完善投資管理,提高投資效益為目標,創(chuàng)新開展工程項目審計。全年完成預(yù)決算審計項目192個,核減資金8038.3萬元,核減率19.53%,其中:預(yù)算項目121個,報審額6756.12萬元,審計核減額419.91萬元;決算項目71個,報審額34401.66萬元,核減額7618.39萬元,核減率22.15%。
二、圍繞中心,服務(wù)全區(qū)發(fā)展大局
1.力促政府工程規(guī)范管理。通過對新區(qū)白鷺湖公園、教育衛(wèi)生社區(qū)及人武部、安置房等一批重大決算項目審計發(fā)現(xiàn)問題的整理分析,梳理出建設(shè)項目中的共性問題,提出針對性建議,建議得到了區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,并召開區(qū)政府投資項目建設(shè)管理現(xiàn)場會,對全區(qū)建設(shè)項目現(xiàn)場管理工作提出明確要求。我局參與起草的《區(qū)政府投資項目管理暫行辦法》、《區(qū)政府投資項目工程變更及概算調(diào)整審批實施(試行)》、“區(qū)政府投資項目建設(shè)基本流程圖”、“規(guī)范區(qū)政府投資項目簽證的幾點要求”等在會上一并下發(fā),為促進我區(qū)政府投資建設(shè)項目規(guī)范化進行提供了制度保障。
2.全力服務(wù)新區(qū)項目建設(shè)。加強對新區(qū)建設(shè)項目招投標工程預(yù)算審計和重點項目實施期間的全程跟蹤審計,積極為新區(qū)建設(shè)服務(wù)。局主要領(lǐng)導(dǎo)全程服務(wù)幫辦七星生態(tài)商務(wù)島建設(shè),派出2名工程審計專業(yè)人員進駐新區(qū)安置房指揮部工作,及時解決施工現(xiàn)場管理中遇到的問題,堅持監(jiān)督與服務(wù)并舉,對新區(qū)西片區(qū)安置房重大項目預(yù)算審計、招投標評審、材料詢價、合同審核等全程跟蹤審計。對新區(qū)西片區(qū)9戶企業(yè)拆遷補償預(yù)評估報告進行現(xiàn)場勘察與審核節(jié)約資金500萬元,對安置房建設(shè)質(zhì)量控制、資金使用、企業(yè)拆遷補償?shù)忍岢鰯?shù)十合理化建議,促進6戶企業(yè)拆遷補償協(xié)議。
3.積極參加各項考核工作。5月份參加參加區(qū)招商引資考核項目45個,參與區(qū)重點項目辦督查考核項目49個??己酥?,我局發(fā)揮工程審計專業(yè)技術(shù)知識優(yōu)勢,充分發(fā)表意見,對招商引資項目和區(qū)重點項目投資規(guī)模按序時進度準確打分。
4.嚴格審核新區(qū)拆遷結(jié)算。安排專人開展新區(qū)拆遷協(xié)議審核。共審核協(xié)議696份,其中:洪福523份,京滬路173份。共審核拆遷戶應(yīng)得費用20891.94萬元,其中:洪福共審核拆遷戶應(yīng)得費用17377.98萬元,京滬路3513.96萬元;應(yīng)收拆遷戶安置房款13659.54萬元,其中:洪福11254.16萬元,京滬路2405.38萬元;共結(jié)算8832.53萬元,其中洪福7278.76萬元,京滬路1553.77萬元。
5.關(guān)注民生構(gòu)建和諧社會。開展失地農(nóng)民幫扶干部下訪工作,幫助其尋找合適的崗位,春節(jié)前登門慰問。局領(lǐng)導(dǎo)定期到掛鉤的新村社區(qū)下訪,春節(jié)前夕對10戶困難群眾、2戶4050家本文章共2頁,庭進行了登門慰問,幫助解決實際困難。心系災(zāi)區(qū)奉獻愛心,組織全體向玉樹地震災(zāi)區(qū)、周曲泥石流災(zāi)區(qū)捐款,截至目前全局累計向災(zāi)區(qū)捐款3200元。做好雙擁工作,春節(jié)前局領(lǐng)導(dǎo)登門慰問共建單位,送上食用油等慰問品和地方對駐地部隊的魚水情意,雙擁工作資料經(jīng)區(qū)雙擁辦檢查驗收合格并給予好評。
三、夯實基礎(chǔ),提高審計工作水平。
1.開展效能建設(shè)。以提升機關(guān)效能建設(shè)水平為主線,以轉(zhuǎn)變作風(fēng)狠抓落實為關(guān)鍵,開展“效能建設(shè)推進年”活動。突出審計質(zhì)量提高,全面推行績效審計,努力實現(xiàn)服務(wù)中心工作與轉(zhuǎn)變審計方式的有機結(jié)合,促進審計部門依法履行職責(zé)、高質(zhì)量地完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)布置的各項任務(wù)和年度工作目標,促進地方經(jīng)濟又好又快發(fā)展。結(jié)合全市開展的101%滿意活動,積極開展調(diào)研,找準審計服務(wù)項目(企業(yè))的切入點,對生態(tài)體育公園、七星生態(tài)商務(wù)島、安置房6期項目實施101%滿意服務(wù)。
2.推行政務(wù)公開。依托電子政務(wù)平臺建設(shè),運用現(xiàn)代科技手段提高工作效能、促進作風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。將行政權(quán)力、行政處罰自由裁量、審計執(zhí)法流程等在電子政務(wù)平臺公開,主動接受各界監(jiān)督。不斷提高本局網(wǎng)站建設(shè),及時更新工作動態(tài),提高網(wǎng)站在宣傳審計工作、營造和諧審計環(huán)境等方面的作用。
3.加強隊伍建設(shè)。以建設(shè)學(xué)習(xí)型機關(guān)為載體,進一步加強能力建設(shè),培養(yǎng)干部政策研究、綜合分析的能力;加強對審計人員的考核,發(fā)揮考核的引導(dǎo)作用。組織學(xué)習(xí)《廉政準則》,深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè),嚴格執(zhí)行“八不準”審計紀律和各項廉政規(guī)定,強化對聘用人員和中介機構(gòu)加強管理,維護審計機關(guān)良好形象,打造一支政治素質(zhì)過硬,知識結(jié)構(gòu)合理,業(yè)務(wù)能力精湛,審計紀律嚴明,工作作風(fēng)扎實的審計干部隊伍。
審計局年度工作總結(jié)模板(四)
根據(jù)上述工作思路,20xx年我局的審計工作旨在推動“四個深化”、“三個加強”,實現(xiàn)審計工作再上新臺階。
一是深化政府財政審計工作,構(gòu)建財政審計大格局。
認真梳理20xx年本級財政資金的增長方式和支出結(jié)構(gòu),以全部政府性資金為主線,以構(gòu)建財政審計一體化為思路,緊緊圍繞財政“重點、熱點、難點”問題,把當(dāng)年急待解決、政府關(guān)心、人大關(guān)注的問題作為審計重點,把“三公經(jīng)費”和會議費開支情況作為審計的重要內(nèi)容,將財政審計與稅收征管審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、績效審計和政府投資審計等多種審計形式相結(jié)合,豐富財政審計的廣度和深度。同時,重點關(guān)注20xx年本級地方財政預(yù)算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,促進公共財政體系的逐步健全和完善,提高財政資金的使用效益。
二是深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作,不斷加強干部權(quán)力運行監(jiān)督。
20xx年我區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計任務(wù)非常繁重,全局工作主要圍繞經(jīng)濟責(zé)任審計工作展開,我們將進一步統(tǒng)一思想、統(tǒng)一布局,統(tǒng)籌安排審計力量,形成全局一盤棋,充分發(fā)揮合力,充分利用審計資源,將各部門落實中央“八項規(guī)定”相關(guān)要求的情況作為審計的重要內(nèi)容,優(yōu)質(zhì)高效完成區(qū)委組織部委托和上級審計機關(guān)授權(quán)的經(jīng)濟責(zé)任審計項目。組織召開我區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)小組會議,將前期經(jīng)濟責(zé)任審計中所發(fā)現(xiàn)的重大問題、普遍性和趨勢性問題,通過經(jīng)濟責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)小組會議進行披露和分析,為領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理工作提供支持,為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)。
三是深化專項、績效審計工作,強化“以民為本”的服務(wù)意識。
關(guān)注政府在保障和改善民生方面的投入力度,深化對關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的環(huán)境、科技、醫(yī)療、教育、社會保障等公共領(lǐng)域?qū)m椯Y金的審計和審計調(diào)查。加大專項資金和政府投資項目績效審計力度。揭露和查處嚴重鋪張浪費、財政資金損失及效益低下等問題,促進勤儉節(jié)約,把錢用在刀刃上。在進行績效評價時,不僅要看經(jīng)濟效益、社會效益,而且要深入分析環(huán)境和生態(tài)效益,促進實現(xiàn)有速度、高質(zhì)量、高效益、可持續(xù)發(fā)展。
四是深化政府投資項目審計工作,繼續(xù)探索創(chuàng)新工作方法及程序。
加強對政府重視,群眾關(guān)心,社會關(guān)注的重大政府投資項目的審計,積極開展惠民工程項目、市容環(huán)境提升項目審計以及保障性安居工程審計,實現(xiàn)對重大項目建設(shè)過程中的決策、規(guī)劃、設(shè)計、招標、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)的全覆蓋、全跟蹤,把事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)督有機結(jié)合起來,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時堵塞漏洞,減少損失浪費。通過進一步完善政府投資審計工作和“三級復(fù)核”審批流程,提高政府投資項目審計質(zhì)量和審計效率,力求限度的節(jié)約投資建設(shè)成本,提高財政資金的使用效益。
五是加強審計信息化建設(shè),拓展計算機審計方法。
信息化建設(shè)是審計工作的技術(shù)手段和轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點突破口,我們將加大硬件投入、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺,實現(xiàn)審計ao系統(tǒng)與外網(wǎng)相互獨立、安全運行,充分利用ao軟件及交互功能管理審計項目、控制審計現(xiàn)場,真正實現(xiàn)審計過程的無紙化;另一方面通過組織信息化相關(guān)知識的學(xué)習(xí)、培訓(xùn),提高審計人員的專業(yè)技能,不斷總結(jié)計算機審計經(jīng)驗,提煉計算機審計成果,實現(xiàn)計算機審計案例共享。
六是加強審計成果轉(zhuǎn)化利用,提升審計效果。
審計成果的轉(zhuǎn)化利用是提升審計效果的關(guān)鍵,首先要注重從制度建設(shè)入手,從規(guī)范管理,防范風(fēng)險的角度出發(fā),從體制機制上提出解決問題和預(yù)防問題的辦法。其次要注重綜合分析,對審計報告內(nèi)容進行總結(jié)歸納和分析提煉,把握普遍性和規(guī)律性問題,形成綜合性和具有前瞻性的審計分析成果。最后要落實整改,建立健全跟蹤落實機制,對報告中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行全面反饋和檢查,督促被審計單位認真整改。
七是加強審計機關(guān)自身建設(shè),推動審計事業(yè)科學(xué)發(fā)展。
審計部門作為政府監(jiān)督部門,“打鐵還需自身硬”。一要加強廉政建設(shè)。嚴格依法履行審計職責(zé),嚴格遵守審計工作“八不準”紀律、保密紀律和各項廉政紀律,自覺接受各方面監(jiān)督。二要加強作風(fēng)建設(shè)。引導(dǎo)審計人員要樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀,堅決貫徹落實“八項規(guī)定”,改進作風(fēng),杜絕慵懶散,提振精氣神。三要加強對審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升審計能力。提升審計能力。利用市審計教育基地,定期不定期對審計人員培訓(xùn),提升審計人員專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,優(yōu)化審計人員結(jié)構(gòu),營造良好的學(xué)習(xí)氛圍,打造一支技術(shù)優(yōu)良的審計干部隊伍。
以上就是我局本年度工作情況總結(jié)匯報以及下年工作思路,不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。
優(yōu)秀的審計局年度工作總結(jié)(五)
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項,專項經(jīng)營考核審計1項,任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項,基建工程項目預(yù)算審計38項,基建工程項目結(jié)算審計41項,為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出
審計局半年工作總結(jié)篇五
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出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額**萬元,經(jīng)審計處理應(yīng)上交財政1493萬元,應(yīng)減少財政撥款或補貼**萬元,核減投資額**萬元;移送有關(guān)部門處理事項9件,出具審計報告和報送審計調(diào)查報告130篇,發(fā)布審計結(jié)果公告43個,提出審計建議320條,被采納**條。審計工作在維護財經(jīng)秩序,推進依法行政,促進廉政建設(shè),保障溫州經(jīng)濟社會健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。
一、謀篇布局,主動跟進,努力發(fā)揮審計建設(shè)性作用
(一)圍繞中心,服務(wù)宏觀政策落實到位。我市審計機關(guān)不斷加強對中央和地方宏觀調(diào)控措施貫徹落實情況的跟蹤審計,力求通過審計,使各類宏觀調(diào)控政策措施落實到位。今年按照每季度審計一次、每次出一個報告的要求,在全市首次同步開展“三公經(jīng)費”全面審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)公務(wù)接待費預(yù)算安排核定機制欠科學(xué)、公務(wù)接待超預(yù)算、公車補貼發(fā)放不規(guī)范、因公出國(境)經(jīng)費在其他經(jīng)費中列支等問題,現(xiàn)第二季度調(diào)查工作正在進行中。組織實施“四公”即行政事業(yè)單位房產(chǎn)管理狀況專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)市級機關(guān)房產(chǎn)存在家底不清、兩證不齊、權(quán)屬不明、賬實不符、出租行為不規(guī)范、配置不均等問題。據(jù)此撰寫的兩個專項審計調(diào)查報告,均得到了時任省委常委、市委書記陳德榮的重要批示。積極服務(wù)**金融改革,草擬《**市地方金融審計暫行辦法(草案)》,現(xiàn)已上報市政府法制辦;組織部分縣(市、區(qū))審計局完成9家小額貸款公司2019年度經(jīng)營風(fēng)險專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)部分小額貸款公司在內(nèi)部風(fēng)險防范、貸款投向、基礎(chǔ)管理等方面還存在諸多薄弱環(huán)節(jié),且融資成本高、稅負重、融資渠道不暢等“三大”問題依舊阻礙小貸行業(yè)發(fā)展。首次對溫州市部分村鎮(zhèn)銀行運營情況開展專項審計調(diào)查,關(guān)注村鎮(zhèn)銀行落實行業(yè)政策、內(nèi)控管理制度方面的情況,及時提出防范金融風(fēng)險和改進管理的審計建議。永嘉縣審計局結(jié)合“三邊四化”重點工作,對縣城綠化工程進行審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了部分綠化項目預(yù)決算不規(guī)范、合同價款簽訂不準確、施工圖紙與實際不符、綠化常規(guī)養(yǎng)護不到位等問題。
(二)跟進問效,確保政府財力高效配置。上半年共完成財政類審計項目97個。高度關(guān)注預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性,重點把握預(yù)算執(zhí)行的總體效果,注重反映預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的突出性、普遍性和傾向性問題,從體制、機制、制度和政策層面發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能。構(gòu)建“政府財力分析平臺”,利用在線監(jiān)督系統(tǒng)、部門預(yù)算審計軟件和數(shù)據(jù)庫分析系統(tǒng),重點關(guān)注財政性資金管理和使用績效以及稅收征管方面的情況,發(fā)現(xiàn)部分項目預(yù)算執(zhí)行不理想、日常稅收征管不到位等需要進一步規(guī)范的問題。如發(fā)現(xiàn)市本級大量的財政性資金存放在各商業(yè)銀行,理財方式單一,增值渠道有待拓寬,資金增值尚有很大的空間;**年**市本級部門預(yù)算中有63家單位117筆金額大于50萬元的年度指標當(dāng)年零支付,合計金額**萬元;溫州丹璐商業(yè)管理有限公司因經(jīng)營不善破產(chǎn)導(dǎo)致欠繳稅款**萬元難以收取等問題。鹿城區(qū)審計局在今年的財政審計中,發(fā)現(xiàn)某街道個體定額管理不規(guī)范,出現(xiàn)相鄰?fù)娣e同行業(yè)店面核定征收額差4.5倍以及個別個體戶征收額定低于起征點的情況。鹿城區(qū)地稅局采納審計建議,對城區(qū)各街道雙定管理戶稅收定額情況進行重新核定,并通過多種方式公開監(jiān)督渠道、公開定額評議過程、公開定額評議結(jié)果,使個體稅收定額工作能夠在陽光下操作。龍灣區(qū)審計局在該區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行審計中,多次與財政部門的溝通協(xié)調(diào),區(qū)財政終于開設(shè)審計專號,授予特定審計人員的查詢權(quán)限,審計人員通過政府內(nèi)網(wǎng)進入國庫集中支付系統(tǒng),“足不出戶”就可以暢通無阻地查詢區(qū)財政預(yù)算指標分配情況,以及全區(qū)101家實行國庫集中支付單位的資金使用情況,甚至具體到每一筆支付業(yè)務(wù),有效提高了審計監(jiān)督能力和監(jiān)督效果。
(三)護航國資,強化國有企業(yè)競爭能力。進一步關(guān)注我市國企經(jīng)營管理情況,加強對國有企業(yè)資金、權(quán)利和責(zé)任的審計,關(guān)注國有企業(yè)經(jīng)營保值增值和企業(yè)經(jīng)營管理的績效審計,提升企業(yè)競爭力。針對溫州實際,重點對溫州市市屬國有企業(yè)的經(jīng)營績效和資產(chǎn)管理情況進行專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部集資、個別國資公司存在大額借款與大額存款并存現(xiàn)象。如溫州市名城建設(shè)投資集團有限公司等7家國有集團公司內(nèi)部職工集資款合計**萬;溫州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資集團有限公司合并報表反映**年第四季度至2019年第一季度季末平均融資余額為**萬元,同期季末貨幣資金平均余額為**萬元,大額借款與大額存款并存。陳金彪市長對此高度重視,批示要求國資委及17家國資公司認真做好審計整改工作。在對20家溫州市屬國有企業(yè)集團融資和負債情況進行的專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)存在融資資源不足、自身造血功能不足、融資方式單一、償債壓力大及不確定因素多等問題。
9375萬元;此外市審計局還對40個單項工程進行了審計,核減工程款3363萬元,有效節(jié)約了工程成本,提升了項目績效。圍繞溫州投資大平臺大建設(shè)大發(fā)展,積極“借力”,通過招投標選取12家政府投資建設(shè)項目造價咨詢社會中介機構(gòu),在市審計局的統(tǒng)一組織和管理下,有序參與到投資項目審計中;出臺《**市投資審計管理辦法》和《**市政府投資項目跟蹤審計管理辦法》,對全市10億元以上政府投資項目進行跟蹤審計;積極籌建溫州市政府投資項目審計管理系統(tǒng),計劃實施1+n方式,整合紀委、發(fā)改委、住建委、財政、公共資源辦公室等單位的資源,努力實現(xiàn)從項目立項到竣工決算全過程審計監(jiān)督與控制。甌海區(qū)審計局大力推動跟蹤審計縱深發(fā)展,制定《bt項目跟蹤審計工作方案》,《政府項目協(xié)作審計協(xié)議書》,《協(xié)審單位跟蹤審計工作細則》等一系列措施制度,并首次將bt模式項目納入跟蹤審計范圍。瑞安市審計局連續(xù)第二年開展工程建設(shè)指揮部運行情況審計調(diào)查,分析指揮部模式下工程投資效率和效益,并提出指揮部管理模式存在的弊端及逐步改革指揮部管理模式等建設(shè)性意見,該意見被瑞安市政府采納,并出臺重點工程建設(shè)管理機構(gòu)改革方案,撤并了17個指揮部,為提高政府投資績效打下了較好基礎(chǔ)。
(五)惠農(nóng)為民,提升民生資金使用績效。我市審計機關(guān)緊跟政府在教育、文化、醫(yī)療、住房、環(huán)境保護、社會保障等民生項目資金投入的流向,陸續(xù)開展**市本級**年度生態(tài)建設(shè)資金績效、**年度財政教育投入及資金使用情況、**市**年至**年水利資金投入和**市公交企業(yè)財政補貼資金等一系列專項審計調(diào)查;在教育投入及資金使用情況專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)教育資源均衡化建設(shè)有待進一步推進、教育資金未按規(guī)定撥付使用、管理不規(guī)范等情況。在保障性住房跟蹤審計中撰寫的《**廉租房退出機制不完善應(yīng)引起重視》和《農(nóng)房集聚改造項目監(jiān)理履責(zé)缺位問題亟待重視》文章,分別得到王建滿副省長和陳金彪市長的批示。**縣審計局在對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補資金專項審計時,發(fā)現(xiàn)項目計劃實施進度緩慢、個別項目安排不合理成效不明顯、肢解工程規(guī)避招投標、村級資金虛假配套、套取資金、工程驗收把關(guān)不嚴等問題。泰順縣政府積極采納審計建議,建立《**縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目督查工作制度》,出臺《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目驗收辦法(試行)》,結(jié)合《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目資金管理辦法》和《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目管理辦法》,形成從項目資金、項目建設(shè)到項目驗收完整的管理制度機制,保證特扶項目建設(shè)質(zhì)量,充分發(fā)揮經(jīng)濟和社會效益。
(六)制約權(quán)力,形成經(jīng)濟責(zé)任監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。上半年,全市審計機關(guān)共對31個單位的33名領(lǐng)導(dǎo)干部實施了經(jīng)濟責(zé)任審計,共查出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額7456萬元。市審計局協(xié)同組織部門對市委管理且納入經(jīng)濟責(zé)任審計范圍內(nèi)的部門黨政正職領(lǐng)導(dǎo)干部、市屬國有及國有控股企業(yè)法人代表等117個經(jīng)濟責(zé)任審計對象進行了abc分類;起草《**市經(jīng)濟責(zé)任審計中長期規(guī)劃(草案)》、《**市經(jīng)濟責(zé)任審計計劃管理辦法(草案)》,修訂《**市經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議制度(草案)》,現(xiàn)各制度處于征求意見階段。蒼南縣出臺《**縣干部信用管理暫行辦法》,實行**干部信用abc等級制,明確規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)濟責(zé)任審計中若被認定對造成嚴重不良影響的重大損失浪費或嚴重違紀違規(guī)行為需負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的,將被直接評定為c級,不得晉升,并根據(jù)不同情況,分別可采用輪崗交流、停職檢查、改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)、引咎辭職、責(zé)令辭退、免職、降職等組織處理方式。平陽縣首推“村房兩改”村負責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計,將列入縣“村房兩改”建設(shè)的.村集體主要負責(zé)人及班子成員作為審計對象,由縣農(nóng)房辦根據(jù)“村房兩改”建設(shè)項目進度提出年度審計任務(wù)建議,列入縣審計局年度計劃并接受經(jīng)濟責(zé)任審計。
(七)加大力度,深入推進反腐倡廉建設(shè)。市審計局在對溫州市農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司接收省中盛實業(yè)投資公司審計中,發(fā)現(xiàn)公司法人代表馮某涉嫌虛構(gòu)股權(quán)收購合同,侵吞巨額國有資產(chǎn),目前已移送市人民檢察院處理。原**廣播電視大學(xué)在基建資金中列支村干部外出考察費用和補貼等**萬元,新校區(qū)礦渣回填工程款依據(jù)不足,涉及金額249.34萬元,移送市紀委和司法機關(guān)查處后,有3人被刑拘。此外,市審計局在對溫州市地下糧庫籌建處財務(wù)收支審計、馬鞍池公園建設(shè)辦公室資產(chǎn)核實審計和**濱海職教中心礦渣填筑工程專項審計中,均有線索向市紀委移送。**市審計局在對該市園林綠化管理所審計中,發(fā)現(xiàn)樂清市園林綠化管理所工會、樂清市園林局工會出資組建的樂清市東塔園林有限公司存在嚴重違紀問題,將線索移送樂清市紀委監(jiān)察部門處理。文成縣審計局在今年的“三公”經(jīng)費和財政教育資金專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)部分單位部門存在違紀問題,現(xiàn)已將峃口鎮(zhèn)人民政府、玉壺中學(xué)等7家涉嫌違紀單位進行依法移送。
二、深化轉(zhuǎn)型,積極探索,積極促進審計成果提升
我市審計機關(guān)在工作中注重加快思維轉(zhuǎn)變、工作轉(zhuǎn)型和成果轉(zhuǎn)化,進一步促進了審計成果的運用,加大了審計整改力度,提升了審計服務(wù)水平,并通過實施“十大管理創(chuàng)新項目”和“五型”機關(guān)創(chuàng)建,使內(nèi)部管理、硬件技術(shù)、人員作風(fēng)都得到了明顯改善,推動了審計轉(zhuǎn)型發(fā)展。
(一)狠抓審計規(guī)范化建設(shè)。一方面,狠抓審計質(zhì)量建設(shè),加強審計項目審理復(fù)核,嚴格項目評優(yōu),組織人員對2019年度57個優(yōu)秀推薦審計項目進行評比,根據(jù)評比情況對30個優(yōu)秀審計項目和15個表彰審計項目予以通報表彰,并向省廳推薦7個優(yōu)秀審計項目。另一方面,以“深化‘法律六進’,推進依法治國”法制宣傳教育主題活動為契機,強化審計法制化建設(shè),加大法規(guī)宣傳力度,制定出臺《**市審計局2019年法治政府建設(shè)工作計劃》、《**年“審計法治宣傳月”活動方案》,著力推進普法依法治理工作創(chuàng)新,大力弘揚審計法治文化。
(二)緊抓審計信息化建設(shè)。充實調(diào)整審計信息化技術(shù)組,吸收縣(市、區(qū))局的計算機審計骨干加入,使技術(shù)組成為交流互助的平臺,提升全市審計機關(guān)的計算機審計水平;開發(fā)溫州市“三公經(jīng)費”網(wǎng)上申報系統(tǒng),減少基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、分析等工作,提高工作效率。目前,有六個縣審計局依托該系統(tǒng)開展“三公經(jīng)費”專項審計調(diào)查工作。繼續(xù)探索聯(lián)網(wǎng)審計,積極推進oa系統(tǒng)改造升級,初步確定審計oa系統(tǒng)在落實即辦制的提示、預(yù)警、考核等模塊的開發(fā)設(shè)計方案。積極探索數(shù)據(jù)式審計,如市局借助數(shù)據(jù)庫軟件對市本級當(dāng)年全部指標進行整理分析,并結(jié)合國庫支付系統(tǒng)數(shù)據(jù),總體把握我市本級預(yù)算執(zhí)行總體情況,發(fā)現(xiàn)預(yù)算指標零支付、預(yù)算撥付不足等諸多問題。同時利用我市本級國庫集中支付系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)開展計算機審計,以全省地稅數(shù)據(jù)大集中為契機,探索地稅大集中審計新方式,取得了良好效果。
(三)實抓審計成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。為加大審計成果的宣傳力度,提升審計成果的綜合運用水平,市審計局上半年編發(fā)審計信息**篇,期間被上級審計機關(guān)、黨政信息部門及省部級媒體等累計采用130余篇次,被市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示7次,有效地推動審計成果的轉(zhuǎn)化運用。加強審計結(jié)果公開力度,出臺《**市審計局“陽光審計”三年行動計劃》,明確了審計職責(zé)、審計計劃、審計過程和審計結(jié)果四方面的公開內(nèi)容。特別是在審計結(jié)果公開方面,除必須公告“同級審”工作報告以及整改報告外,規(guī)定具體審計項目(除按規(guī)定統(tǒng)一由上級審計機關(guān)公開和涉及國家秘密、商業(yè)秘密等不宜公開的項目)在出具審計報告后6個月內(nèi)必須以一定的方式向社會公開,力求通過三年的努力,逐步實現(xiàn)可公開事項100%公開。
(四)深抓內(nèi)部審計建設(shè)。充分發(fā)揮審計學(xué)會和內(nèi)審協(xié)會作用,根據(jù)溫州實際,選擇前瞻性、可行性和有實際意義的課題進行研究,今年共上報重點課題4個,一般課題36個,推薦5篇論文參加全國評比,努力推動審計理論與實務(wù)的創(chuàng)新。繼續(xù)加強與內(nèi)審協(xié)會各會員單位的聯(lián)系溝通,開展培訓(xùn)、考察和交流等活動,如組織舉辦了一期**市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作交流會,是協(xié)會首次召開的單一系統(tǒng)的行業(yè)經(jīng)驗交流會,有效促使個會員單位提高內(nèi)審工作的法制化和規(guī)范化程度。完成《**市內(nèi)部審計工作規(guī)定》的草擬和修訂工作,現(xiàn)已提交市法制辦報市政府常務(wù)會議研究;完成2019年度優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比,評出優(yōu)秀項目29個,推薦5個優(yōu)秀項目參加省廳評比。
(五)細抓審計隊伍建設(shè)。以建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織和學(xué)習(xí)型機關(guān)為抓手,引導(dǎo)樹立全員學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)和全程學(xué)習(xí)的思想觀念,強化政治學(xué)習(xí)。切實提高領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍的思想理論素養(yǎng);強化業(yè)務(wù)培訓(xùn),重視學(xué)歷教育、提升技術(shù)職稱層次,多層次、多渠道、多方式地開展教育培訓(xùn)工作,強化理論研究,充分發(fā)揮審計理論研究的“智庫”作用。全面實施全員績效考核,在去年的基礎(chǔ)上對考核辦法進行了調(diào)整,增加全局民主測評分數(shù)權(quán)重,領(lǐng)導(dǎo)班子對中層正副職評分要求排序,并對我局自行開發(fā)的全員績效考核應(yīng)用系統(tǒng)進行優(yōu)化,進一步調(diào)動了干部干事創(chuàng)業(yè)積極性。全面落實責(zé)任制,將今年審計項目計劃、十大項目、五型機關(guān)創(chuàng)建、黨風(fēng)廉政和反腐敗工作等全局重大任務(wù)以責(zé)任制形式分解落實,并把落實情況納入先進文明處室考核,與全員績效考核相掛鉤,有力提高審計隊伍整體執(zhí)行力。
(六)嚴抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。出臺《認真貫徹落實市委市政府改進工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定的實施細則》等12項管理辦法。出臺《公務(wù)接待管理若干規(guī)定》、《公務(wù)用車服務(wù)保障制度》等配套文件,嚴格執(zhí)行“三公”管理公示和報告制度。全面落實即辦制,開展以“制度+科技”狠抓即辦制落實活動,成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組,梳理即辦事項一覽表,出臺《ab崗制度》和《即辦制考核辦法》等配套措施,建立待辦事項提醒功能,提高即辦制智能化辦公管理水平;定期組織監(jiān)督員組成臨時檢查組,對即辦制工作實行每月一檢查,工作初見成效。做客行風(fēng)熱線欄目,傾聽民意,現(xiàn)場答疑解惑,取得良好社會效果。通過廉政文化教育常態(tài)化、傳統(tǒng)文化教育日?;?、廉潔從審制度化和構(gòu)建公開透明審計環(huán)境規(guī)范化等“四化”活動,出臺相關(guān)制度規(guī)定,邀請市紀委朱建和常委作專題輔導(dǎo),建立廉政教育宣傳櫥窗,開展廉政征文、格言、寄語等活動,教育全體干部職工,增強廉潔奉公意識,提高自我約束能力。堅持“外抓審計紀律,內(nèi)抓機關(guān)管理”,緊緊圍繞“人事權(quán)、財務(wù)權(quán)和審計監(jiān)督權(quán)”等容易產(chǎn)出腐敗的重點環(huán)節(jié),加大反腐倡廉工作力度,圍繞已經(jīng)查找出的廉政風(fēng)險點,進一步完善防控措施,起草《溫州市審計局廉政風(fēng)險防控辦法》,實現(xiàn)對審計業(yè)務(wù)全程、所有職能崗位、內(nèi)部事務(wù)管理的全面覆蓋和風(fēng)險預(yù)警。加強對局機關(guān)內(nèi)部重點環(huán)節(jié)、重點部門落實廉政規(guī)定情況的監(jiān)督檢查,擴大對審計組執(zhí)行“八不準”紀律情況的監(jiān)督檢查,通報廉政檢查情況和行風(fēng)評議情況。
三、**年下半年工作思路
下一階段,我市審計機關(guān)將繼續(xù)圍繞市委、市政府和省審計廳的工作部署,深入實施上級交辦的各類任務(wù),認真履行審計職責(zé),重點做好以下幾項工作:
一、認真實施年度計劃。對照年度審計工作計劃,統(tǒng)籌安排重點項目、重點資金、重點部門的審計。一是關(guān)注經(jīng)濟社會發(fā)展的突出問題,促進國家宏觀調(diào)控政策措施的落實;二是關(guān)注全部政府性資金,促進制度的健全和管理的規(guī)范;三是關(guān)注民生和社會建設(shè)問題,促進改善民生和維護群眾切身利益;四是關(guān)注政府投資項目建設(shè),促進提高投資效益和實現(xiàn)政策效果;五是關(guān)注企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值,促進深化改革和維護國有資產(chǎn)安全;六是關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部履行責(zé)任情況,促進責(zé)任追究制度和問責(zé)機制的建立。
二、繼續(xù)實施“十大項目”。下半年市審計局將對照審計機關(guān)“十大項目”分解實施方案,構(gòu)筑新模式,探索新方法,關(guān)注新焦點,落實新制度,尋求新突破,以點帶面,內(nèi)外兼修,促進“十大項目”向縱深發(fā)展,努力實現(xiàn)審計成果提升,穩(wěn)步推動自身長遠發(fā)展。
三、深入開展“五型”機關(guān)創(chuàng)建。以全面提速、提效、提質(zhì)為目標,進一步明確任務(wù),落實措施,強化責(zé)任,深入創(chuàng)建“責(zé)任型、服務(wù)型、效率型、學(xué)習(xí)型、廉潔型”機關(guān)。具體實施要點有:一是統(tǒng)籌兼顧,注重實效;二是健全制度,強化督查;三是文化為先,營造氛圍;四是轉(zhuǎn)變作風(fēng),關(guān)注民意。同時,積極開展市委市政府統(tǒng)一部署的“黨的群眾路線”實踐教育活動、“三萬行動”等重點工作任務(wù).
四、提升審計成果運用水平。加強審計資源的整合,注重審計成果的運用、轉(zhuǎn)化和推廣,認真研究評估被審計單位整改措施的科學(xué)性、可行性及整改的實際效果,積極采取跟蹤督促的方式,主動幫助被審計單位實施整改,切實提高審計整改效果。同時,加大審計公告與政務(wù)公開的力度,進一步增加審計工作的透明度,保障人民群眾的知情權(quán)。此外,加大審計理論研究力度,使其與審計工作緊密結(jié)合,努力推動審計理論研究成果和審計實踐成果的雙向轉(zhuǎn)換,并大力推進金審工程二期建設(shè),充分發(fā)揮審計視頻會商系統(tǒng)和行業(yè)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的作用,繼續(xù)探索開展信息系統(tǒng)審計、聯(lián)網(wǎng)審計和數(shù)據(jù)式審計,促使計算機審計向縱深發(fā)展。
市審計局
**年**月**日
審計局半年工作總結(jié)篇六
出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額**萬元,經(jīng)審計處理應(yīng)上交財政1493萬元,應(yīng)減少財政撥款或補貼**萬元,核減投資額**萬元;移送有關(guān)部門處理事項9件,出具審計報告和報送審計調(diào)查報告130篇,發(fā)布審計結(jié)果公告43個,提出審計建議320條,被采納**條。審計工作在維護財經(jīng)秩序,推進依法行政,促進廉政建設(shè),保障溫州經(jīng)濟社會健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。
一、謀篇布局,主動跟進,努力發(fā)揮審計建設(shè)性作用
(一)圍繞中心,服務(wù)宏觀政策落實到位。我市審計機關(guān)不斷加強對中央和地方宏觀調(diào)控措施貫徹落實情況的跟蹤審計,力求通過審計,使各類宏觀調(diào)控政策措施落實到位。今年按照每季度審計一次、每次出一個報告的要求,在全市首次同步開展“三公經(jīng)費”全面審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)公務(wù)接待費預(yù)算安排核定機制欠科學(xué)、公務(wù)接待超預(yù)算、公車補貼發(fā)放不規(guī)范、因公出國(境)經(jīng)費在其他經(jīng)費中列支等問題,現(xiàn)第二季度調(diào)查工作正在進行中。組織實施“四公”即行政事業(yè)單位房產(chǎn)管理狀況專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)市級機關(guān)房產(chǎn)存在家底不清、兩證不齊、權(quán)屬不明、賬實不符、出租行為不規(guī)范、配置不均等問題。據(jù)此撰寫的兩個專項審計調(diào)查報告,均得到了時任省委常委、市委書記陳德榮的重要批示。積極服務(wù)金融改革,草擬《**市地方金融審計暫行辦法(草案)》,現(xiàn)已上報市政府法制辦;組織部分縣(市、區(qū))審計局完成9家小額貸款公司xx年度經(jīng)營風(fēng)險專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)部分小額貸款公司在內(nèi)部風(fēng)險防范、貸款投向、基礎(chǔ)管理等方面還存在諸多薄弱環(huán)節(jié),且融資成本高、稅負重、融資渠道不暢等“三大”問題依舊阻礙小貸行業(yè)發(fā)展。首次對溫州市部分村鎮(zhèn)銀行運營情況開展專項審計調(diào)查,關(guān)注村鎮(zhèn)銀行落實行業(yè)政策、內(nèi)控管理制度方面的情況,及時提出防范金融風(fēng)險和改進管理的審計建議。永嘉縣審計局結(jié)合“三邊四化”重點工作,對縣城綠化工程進行審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了部分綠化項目預(yù)決算不規(guī)范、合同價款簽訂不準確、施工圖紙與實際不符、綠化常規(guī)養(yǎng)護不到位等問題。
(二)跟進問效,確保政府財力高效配置。上半年共完成財政類審計項目97個。高度關(guān)注預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性,重點把握預(yù)算執(zhí)行的總體效果,注重反映預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的突出性、普遍性和傾向性問題,從體制、機制、制度和政策層面發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能。構(gòu)建“政府財力分析平臺”,利用在線監(jiān)督系統(tǒng)、部門預(yù)算審計軟件和數(shù)據(jù)庫分析系統(tǒng),重點關(guān)注財政性資金管理和使用績效以及稅收征管方面的情況,發(fā)現(xiàn)部分項目預(yù)算執(zhí)行不理想、日常稅收征管不到位等需要進一步規(guī)范的問題。如發(fā)現(xiàn)市本級大量的財政性資金存放在各商業(yè)銀行,理財方式單一,增值渠道有待拓寬,資金增值尚有很大的空間;**年**市本級部門預(yù)算中有63家單位117筆金額大于50萬元的年度指標當(dāng)年零支付,合計金額**萬元;溫州丹璐商業(yè)管理有限公司因經(jīng)營不善破產(chǎn)導(dǎo)致欠繳稅款**萬元難以收取等問題。鹿城區(qū)審計局在今年的財政審計中,發(fā)現(xiàn)某街道個體定額管理不規(guī)范,出現(xiàn)相鄰?fù)娣e同行業(yè)店面核定征收額差4.5倍以及個別個體戶征收額定低于起征點的情況。鹿城區(qū)地稅局采納審計建議,對城區(qū)各街道雙定管理戶稅收定額情況進行重新核定,并通過多種方式公開監(jiān)督渠道、公開定額評議過程、公開定額評議結(jié)果,使個體稅收定額工作能夠在陽光下操作。龍灣區(qū)審計局在該區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行審計中,多次與財政部門的溝通協(xié)調(diào),區(qū)財政終于開設(shè)審計專號,授予特定審計人員最大的查詢權(quán)限,審計人員通過政府內(nèi)網(wǎng)進入國庫集中支付系統(tǒng),“足不出戶”就可以暢通無阻地查詢區(qū)財政預(yù)算指標分配情況,以及全區(qū)101家實行國庫集中支付單位的資金使用情況,甚至具體到每一筆支付業(yè)務(wù),有效提高了審計監(jiān)督能力和監(jiān)督效果。
(三)護航國資,強化國有企業(yè)競爭能力。進一步關(guān)注我市國企經(jīng)營管理情況,加強對國有企業(yè)資金、權(quán)利和責(zé)任的審計,關(guān)注國有企業(yè)經(jīng)營保值增值和企業(yè)經(jīng)營管理的績效審計,提升企業(yè)競爭力。針對溫州實際,重點對溫州市市屬國有企業(yè)的經(jīng)營績效和資產(chǎn)管理情況進行專項審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部集資、個別國資公司存在大額借款與大額存款并存現(xiàn)象。如溫州市名城建設(shè)投資集團有限公司等7家國有集團公司內(nèi)部職工集資款合計萬;溫州市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資集團有限公司合并報表反映**年第四季度至xx年第一季度季末平均融資余額為**萬元,同期季末貨幣資金平均余額為**萬元,大額借款與大額存款并存。陳金彪市長對此高度重視,批示要求國資委及17家國資公司認真做好審計整改工作。在對20家溫州市屬國有企業(yè)集團融資和負債情況進行的專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)存在融資資源不足、自身造血功能不足、融資方式單一、償債壓力大及不確定因素多等問題。
9375萬元;此外市審計局還對40個單項工程進行了審計,核減工程款3363萬元,有效節(jié)約了工程成本,提升了項目績效。圍繞溫州投資大平臺大建設(shè)大發(fā)展,積極“借力”,通過招投標選取12家政府投資建設(shè)項目造價咨詢社會中介機構(gòu),在市審計局的統(tǒng)一組織和管理下,有序參與到投資項目審計中;出臺《**市投資審計管理辦法》和《**市政府投資項目跟蹤審計管理辦法》,對全市10億元以上政府投資項目進行跟蹤審計;積極籌建溫州市政府投資項目審計管理系統(tǒng),計劃實施1+n方式,整合紀委、發(fā)改委、住建委、財政、公共資源辦公室等單位的資源,努力實現(xiàn)從項目立項到竣工決算全過程審計監(jiān)督與控制。甌海區(qū)審計局大力推動跟蹤審計縱深發(fā)展,制定《bt項目跟蹤審計工作方案》,《政府項目協(xié)作審計協(xié)議書》,《協(xié)審單位跟蹤審計工作細則》等一系列措施制度,并首次將bt模式項目納入跟蹤審計范圍。瑞安市審計局連續(xù)第二年開展工程建設(shè)指揮部運行情況審計調(diào)查,分析指揮部模式下工程投資效率和效益,并提出指揮部管理模式存在的弊端及逐步改革指揮部管理模式等建設(shè)性意見,該意見被瑞安市政府采納,并出臺重點工程建設(shè)管理機構(gòu)改革方案,撤并了17個指揮部,為提高政府投資績效打下了較好基礎(chǔ)。
(五)惠農(nóng)為民,提升民生資金使用績效。我市審計機關(guān)緊跟政府在教育、文化、醫(yī)療、住房、環(huán)境保護、社會保障等民生項目資金投入的流向,陸續(xù)開展**市本級**年度生態(tài)建設(shè)資金績效、**年度財政教育投入及資金使用情況、**市**年至**年水利資金投入和**市公交企業(yè)財政補貼資金等一系列專項審計調(diào)查;在教育投入及資金使用情況專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)教育資源均衡化建設(shè)有待進一步推進、教育資金未按規(guī)定撥付使用、管理不規(guī)范等情況。在保障性住房跟蹤審計中撰寫的《廉租房退出機制不完善應(yīng)引起重視》和《農(nóng)房集聚改造項目監(jiān)理履責(zé)缺位問題亟待重視》文章,分別得到王建滿副省長和陳金彪市長的批示。**縣審計局在對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補資金專項審計時,發(fā)現(xiàn)項目計劃實施進度緩慢、個別項目安排不合理成效不明顯、肢解工程規(guī)避招投標、村級資金虛假配套、套取資金、工程驗收把關(guān)不嚴等問題。泰順縣政府積極采納審計建議,建立《**縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目督查工作制度》,出臺《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目驗收辦法(試行)》,結(jié)合《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目資金管理辦法》和《泰順縣群眾增收致富奔小康特別扶持項目管理辦法》,形成從項目資金、項目建設(shè)到項目驗收完整的管理制度機制,保證特扶項目建設(shè)質(zhì)量,充分發(fā)揮經(jīng)濟和社會效益。
(六)制約權(quán)力,形成經(jīng)濟責(zé)任監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。上半年,全市審計機關(guān)共對31個單位的33名領(lǐng)導(dǎo)干部實施了經(jīng)濟責(zé)任審計,共查出違規(guī)金額**萬元,管理不規(guī)范金額7456萬元。市審計局協(xié)同組織部門對市委管理且納入經(jīng)濟責(zé)任審計范圍內(nèi)的部門黨政正職領(lǐng)導(dǎo)干部、市屬國有及國有控股企業(yè)法人代表等117個經(jīng)濟責(zé)任審計對象進行了abc分類;起草《**市經(jīng)濟責(zé)任審計中長期規(guī)劃(草案)》、《**市經(jīng)濟責(zé)任審計計劃管理辦法(草案)》,修訂《**市經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議制度(草案)》,現(xiàn)各制度處于征求意見階段。蒼南縣出臺《**縣干部信用管理暫行辦法》,實行干部信用abc等級制,明確規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)濟責(zé)任審計中若被認定對造成嚴重不良影響的重大損失浪費或嚴重違紀違規(guī)行為需負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的,將被直接評定為c級,不得晉升,并根據(jù)不同情況,分別可采用輪崗交流、停職檢查、改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)、引咎辭職、責(zé)令辭退、免職、降職等組織處理方式。平陽縣首推“村房兩改”村負責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計,將列入縣“村房兩改”建設(shè)的村集體主要負責(zé)人及班子成員作為審計對象,由縣農(nóng)房辦根據(jù)“村房兩改”建設(shè)項目進度提出年度審計任務(wù)建議,列入縣審計局年度計劃并接受經(jīng)濟責(zé)任審計。
(七)加大力度,深入推進反腐倡廉建設(shè)。市審計局在對溫州市農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司接收省中盛實業(yè)投資公司審計中,發(fā)現(xiàn)公司法人代表馮某涉嫌虛構(gòu)股權(quán)收購合同,侵吞巨額國有資產(chǎn),目前已移送市人民檢察院處理。原廣播電視大學(xué)在基建資金中列支村干部外出考察費用和補貼等**萬元,新校區(qū)礦渣回填工程款依據(jù)不足,涉及金額249.34萬元,移送市紀委和司法機關(guān)查處后,有3人被刑拘。此外,市計局在對溫州市地下糧庫籌建處財務(wù)收支審計、馬鞍池公園建設(shè)辦公室資產(chǎn)核實審計和濱海職教中心礦渣填筑工程專項審計中,均有線索向市紀委移送。**市審計局在對該市園林綠化管理所審計中,發(fā)現(xiàn)樂清市園林綠化管理所工會、樂清市園林局工會出資組建的樂清市東塔園林有限公司存在嚴重違紀問題,將線索移送樂清市紀委監(jiān)察部門處理。文成縣審計局在今年的“三公”經(jīng)費和財政教育資金專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)部分單位部門存在違紀問題,現(xiàn)已將峃口鎮(zhèn)人民政府、玉壺中學(xué)等7家涉嫌違紀單位進行依法移送。
二、深化轉(zhuǎn)型,積極探索,積極促進審計成果提升
我市審計機關(guān)在工作中注重加快思維轉(zhuǎn)變、工作轉(zhuǎn)型和成果轉(zhuǎn)化,進一步促進了審計成果的運用,加大了審計整改力度,提升了審計服務(wù)水平,并通過實施“十大管理創(chuàng)新項目”和“五型”機關(guān)創(chuàng)建,使內(nèi)部管理、硬件技術(shù)、人員作風(fēng)都得到了明顯改善,推動了審計轉(zhuǎn)型發(fā)展。
(一)狠抓審計規(guī)范化建設(shè)。一方面,狠抓審計質(zhì)量建設(shè),加強審計項目審理復(fù)核,嚴格項目評優(yōu),組織人員對xx年度57個優(yōu)秀推薦審計項目進行評比,根據(jù)評比情況對30個優(yōu)秀審計項目和15個表彰審計項目予以通報表彰,并向省廳推薦7個優(yōu)秀審計項目。另一方面,以“深化‘法律六進’,推進依法治國”法制宣傳教育主題活動為契機,強化審計法制化建設(shè),加大法規(guī)宣傳力度,制定出臺《**市審計局xx年法治政府建設(shè)工作計劃》、《**年“審計法治宣傳月”活動方案》,著力推進普法依法治理工作創(chuàng)新,大力弘揚審計法治文化。
(二)緊抓審計信息化建設(shè)。充實調(diào)整審計信息化技術(shù)組,吸收縣(市、區(qū))局的計算機審計骨干加入,使技術(shù)組成為交流互助的平臺,提升全市審計機關(guān)的計算機審計水平;開發(fā)溫州市“三公經(jīng)費”網(wǎng)上申報系統(tǒng),減少基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、分析等工作,提高工作效率。目前,有六個縣審計局依托該系統(tǒng)開展“三公經(jīng)費”專項審計調(diào)查工作。繼續(xù)探索聯(lián)網(wǎng)審計,積極推進oa系統(tǒng)改造升級,初步確定審計oa系統(tǒng)在落實即辦制的提示、預(yù)警、考核等模塊的開發(fā)設(shè)計方案。積極探索數(shù)據(jù)式審計,如市局借助數(shù)據(jù)庫軟件對市本級當(dāng)年全部指標進行整理分析,并結(jié)合國庫支付系統(tǒng)數(shù)據(jù),總體把握我市本級預(yù)算執(zhí)行總體情況,發(fā)現(xiàn)預(yù)算指標零支付、預(yù)算撥付不足等諸多問題。同時利用我市本級國庫集中支付系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)開展計算機審計,以全省地稅數(shù)據(jù)大集中為契機,探索地稅大集中審計新方式,取得了良好效果。
(三)實抓審計成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。為加大審計成果的宣傳力度,提升審計成果的綜合運用水平,市審計局上半年編發(fā)審計信息**篇,期間被上級審計機關(guān)、黨政信息部門及省部級媒體等累計采用130余篇次,被市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示7次,有效地推動審計成果的轉(zhuǎn)化運用。加強審計結(jié)果公開力度,出臺《**市審計局“陽光審計”三年行動計劃》,明確了審計職責(zé)、審計計劃、審計過程和審計結(jié)果四方面的公開內(nèi)容。特別是在審計結(jié)果公開方面,除必須公告“同級審”工作報告以及整改報告外,規(guī)定具體審計項目(除按規(guī)定統(tǒng)一由上級審計機關(guān)公開和涉及國家秘密、商業(yè)秘密等不宜公開的項目)在出具審計報告后6個月內(nèi)必須以一定的方式向社會公開,力求通過三年的努力,逐步實現(xiàn)可公開事項100%公開。
(四)深抓內(nèi)部審計建設(shè)。充分發(fā)揮審計學(xué)會和內(nèi)審協(xié)會作用,根據(jù)溫州實際,選擇前瞻性、可行性和有實際意義的課題進行研究,今年共上報重點課題4個,一般課題36個,推薦5篇論文參加全國評比,努力推動審計理論與實務(wù)的創(chuàng)新。繼續(xù)加強與內(nèi)審協(xié)會各會員單位的聯(lián)系溝通,開展培訓(xùn)、考察和交流等活動,如組織舉辦了一期**市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作交流會,是協(xié)會首次召開的單一系統(tǒng)的行業(yè)經(jīng)驗交流會,有效促使個會員單位提高內(nèi)審工作的法制化和規(guī)范化程度。完成《**市內(nèi)部審計工作規(guī)定》的草擬和修訂工作,現(xiàn)已提交市法制辦報市政府常務(wù)會議研究;完成xx年度優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比,評出優(yōu)秀項目29個,推薦5個優(yōu)秀項目參加省廳評比。
(五)細抓審計隊伍建設(shè)。以建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織和學(xué)習(xí)型機關(guān)為抓手,引導(dǎo)樹立全員學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)和全程學(xué)習(xí)的思想觀念,強化政治學(xué)習(xí)。切實提高領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍的思想理論素養(yǎng);強化業(yè)務(wù)培訓(xùn),重視學(xué)歷教育、提升技術(shù)職稱層次,多層次、多渠道、多方式地開展教育培訓(xùn)工作,強化理論研究,充分發(fā)揮審計理論研究的“智庫”作用。全面實施全員績效考核,在去年的基礎(chǔ)上對考核辦法進行了調(diào)整,增加全局民主測評分數(shù)權(quán)重,領(lǐng)導(dǎo)班子對中層正副職評分要求排序,并對我局自行開發(fā)的全員績效考核應(yīng)用系統(tǒng)進行優(yōu)化,進一步調(diào)動了干部干事創(chuàng)業(yè)積極性。全面落實責(zé)任制,將今年審計項目計劃、十大項目、五型機關(guān)創(chuàng)建、黨風(fēng)廉政和反腐敗工作等全局重大任務(wù)以責(zé)任制形式分解落實,并把落實情況納入先進文明處室考核,與全計局在對溫州市地下糧庫籌建處財務(wù)收支審計、馬鞍池公園建設(shè)辦公室資產(chǎn)核實審計和濱海職教中心礦渣填筑工程專項審計中,均有線索向市紀委移送。**市審計局在對該市園林綠化管理所審計中,發(fā)現(xiàn)樂清市園林綠化管理所工會、樂清市園林局工會出資組建的樂清市東塔園林有限公司存在嚴重違紀問題,將線索移送樂清市紀委監(jiān)察部門處理。文成縣審計局在今年的“三公”經(jīng)費和財政教育資金專項審計調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)部分單位部門存在違紀問題,現(xiàn)已將峃口鎮(zhèn)人民政府、玉壺中學(xué)等7家涉嫌違紀單位進行依法移送。
二、深化轉(zhuǎn)型,積極探索,積極促進審計成果提升
我市審計機關(guān)在工作中注重加快思維轉(zhuǎn)變、工作轉(zhuǎn)型和成果轉(zhuǎn)化,進一步促進了審計成果的運用,加大了審計整改力度,提升了審計服務(wù)水平,并通過實施“十大管理創(chuàng)新項目”和“五型”機關(guān)創(chuàng)建,使內(nèi)部管理、硬件技術(shù)、人員作風(fēng)都得到了明顯改善,推動了審計轉(zhuǎn)型發(fā)展。
(一)狠抓審計規(guī)范化建設(shè)。一方面,狠抓審計質(zhì)量建設(shè),加強審計項目審理復(fù)核,嚴格項目評優(yōu),組織人員對xx年度57個優(yōu)秀推薦審計項目進行評比,根據(jù)評比情況對30個優(yōu)秀審計項目和15個表彰審計項目予以通報表彰,并向省廳推薦7個優(yōu)秀審計項目。另一方面,以“深化‘法律六進’,推進依法治國”法制宣傳教育主題活動為契機,強化審計法制化建設(shè),加大法規(guī)宣傳力度,制定出臺《**市審計局xx年法治政府建設(shè)工作計劃》、《**年“審計法治宣傳月”活動方案》,著力推進普法依法治理工作創(chuàng)新,大力弘揚審計法治文化。
(二)緊抓審計信息化建設(shè)。充實調(diào)整審計信息化技術(shù)組,吸收縣(市、區(qū))局的計算機審計骨干加入,使技術(shù)組成為交流互助的平臺,提升全市審計機關(guān)的計算機審計水平;開發(fā)溫州市“三公經(jīng)費”網(wǎng)上申報系統(tǒng),減少基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、分析等工作,提高工作效率。目前,有六個縣審計局依托該系統(tǒng)開展“三公經(jīng)費”專項審計調(diào)查工作。繼續(xù)探索聯(lián)網(wǎng)審計,積極推進oa系統(tǒng)改造升級,初步確定審計oa系統(tǒng)在落實即辦制的提示、預(yù)警、考核等模塊的開發(fā)設(shè)計方案。積極探索數(shù)據(jù)式審計,如市局借助數(shù)據(jù)庫軟件對市本級當(dāng)年全部指標進行整理分析,并結(jié)合國庫支付系統(tǒng)數(shù)據(jù),總體把握我市本級預(yù)算執(zhí)行總體情況,發(fā)現(xiàn)預(yù)算指標零支付、預(yù)算撥付不足等諸多問題。同時利用我市本級國庫集中支付系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)開展計算機審計,以全省地稅數(shù)據(jù)大集中為契機,探索地稅大集中審計新方式,取得了良好效果。
(三)實抓審計成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。為加大審計成果的宣傳力度,提升審計成果的綜合運用水平,市審計局上半年編發(fā)審計信息**篇,期間被上級審計機關(guān)、黨政信息部門及省部級媒體等累計采用130余篇次,被市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示7次,有效地推動審計成果的轉(zhuǎn)化運用。加強審計結(jié)果公開力度,出臺《**市審計局“陽光審計”三年行動計劃》,明確了審計職責(zé)、審計計劃、審計過程和審計結(jié)果四方面的公開內(nèi)容。特別是在審計結(jié)果公開方面,除必須公告“同級審”工作報告以及整改報告外,規(guī)定具體審計項目(除按規(guī)定統(tǒng)一由上級審計機關(guān)公開和涉及國家秘密、商業(yè)秘密等不宜公開的項目)在出具審計報告后6個月內(nèi)必須以一定的方式向社會公開,力求通過三年的努力,逐步實現(xiàn)可公開事項100%公開。
(四)深抓內(nèi)部審計建設(shè)。充分發(fā)揮審計學(xué)會和內(nèi)審協(xié)會作用,根據(jù)溫州實際,選擇前瞻性、可行性和有實際意義的課題進行研究,今年共上報重點課題4個,一般課題36個,推薦5篇論文參加全國評比,努力推動審計理論與實務(wù)的創(chuàng)新。繼續(xù)加強與內(nèi)審協(xié)會各會員單位的聯(lián)系溝通,開展培訓(xùn)、考察和交流等活動,如組織舉辦了一期**市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作交流會,是協(xié)會首次召開的單一系統(tǒng)的行業(yè)經(jīng)驗交流會,有效促使個會員單位提高內(nèi)審工作的法制化和規(guī)范化程度。完成《**市內(nèi)部審計工作規(guī)定》的草擬和修訂工作,現(xiàn)已提交市法制辦報市政府常務(wù)會議研究;完成xx年度優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比,評出優(yōu)秀項目29個,推薦5個優(yōu)秀項目參加省廳評比。
審計局半年工作總結(jié)篇七
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今年上半年,全市審計機關(guān)按照省審計廳和市政府常務(wù)會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心,圍繞全面建設(shè)小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目個,查出違規(guī)行為金額萬元,審計處理應(yīng)交財政萬元,應(yīng)減少財政撥款或補貼萬元,歸還原資金渠道萬元,調(diào)帳處理萬元,應(yīng)自行糾正金額萬元,向紀檢機關(guān)移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調(diào)查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務(wù)。
召開了全市審計工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務(wù),表彰了審計工作和經(jīng)濟責(zé)任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預(yù)算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學(xué)財務(wù)收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責(zé)任審計1個、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計18個、國家建設(shè)項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務(wù),有的已經(jīng)結(jié)束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預(yù)算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出,加強財源建設(shè),加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關(guān)委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的`財務(wù)收支審計,為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財務(wù)家底。完成了**汽車運輸集團有限責(zé)任公司財務(wù)收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益情況,向股東代表大會通報了審計結(jié)果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財務(wù)收支審計已經(jīng)結(jié)束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務(wù)收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項目的審計
(一)、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結(jié)束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結(jié)核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責(zé)任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計和省屬重點中學(xué)審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計中,全市審計機關(guān)抽調(diào)了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎(chǔ),有選擇、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學(xué)校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應(yīng)加強對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”
為題,摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學(xué)審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學(xué)校亂收費加重群眾負擔(dān)的問題。
(四)、重點建設(shè)項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設(shè)項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質(zhì)量和建設(shè)資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務(wù)基層,服務(wù)農(nóng)民。
5、盡力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。今年來,市本級在編制少、任務(wù)重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要任務(wù)。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責(zé)人的經(jīng)濟大要案工作;市領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦增加的**華明電廠財務(wù)收支及廠長經(jīng)濟責(zé)任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關(guān)部門從事企業(yè)改制工作等。
審計局半年工作總結(jié)篇八
xxxx年上半年,在區(qū)委、區(qū)政府及上級審計機關(guān)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,各項審計工作緊張有序開展,現(xiàn)就上半年的工作總結(jié)以及下半年工作思路報告如下:
區(qū)審計局圍繞中心,服務(wù)大局,扎實履行審計監(jiān)督職能。xxxx年上半年,共配合完成上級審計機關(guān)和區(qū)政府有關(guān)工作x項;共開展審計項目x項,出具審計報告x份,億元,指出存在問題xx個,提出審計意見和建議xx條,億元;發(fā)現(xiàn)涉嫌違規(guī)違紀問題線索x條,已移送區(qū)財政局調(diào)查處理。
此外,xxxx年年底出具審計報告的部分審計項目,審計整改則為跨年度整改。區(qū)審計局督促審計整改落實,促進審計成果轉(zhuǎn)化。截至目前,被審計單位采納建議xx條,制定落實整改措施xx項,建立健全規(guī)章制度xx份,挽回(避免)萬元,億元。
重大政策措施落實情況跟蹤審計上半年按季度開展,圍繞生活垃圾分類處理、廁所革命三年行動計劃、醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置標準和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等政策措施貫徹落實情況開展跟蹤審計,把審計聚焦點放在促進城市公共管理實現(xiàn)低碳循環(huán)發(fā)展和城區(qū)綜合治理以及醫(yī)療事業(yè)建設(shè)發(fā)展上,審計重點關(guān)注生活垃圾分類減量、公廁新建、升級改造和管理提升等政策貫徹落實情況及效果、醫(yī)療建設(shè)項目等重大項目推進情況、家庭醫(yī)生重大政策落實情況及家庭醫(yī)生專項經(jīng)費使用情況等,促進相關(guān)部門強化責(zé)任意識,修訂完善相關(guān)配套制度和規(guī)則,提高監(jiān)督管理的效率和質(zhì)量,確保各項政策措施落到實處,取得實效。已于x月份出具第一季度審計報告,x月底出具第二季度審計報告。
區(qū)審計局按照計劃開展區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計及上年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改匯報工作。一是組織開展對xx區(qū)xxxx年度區(qū)級財政預(yù)算執(zhí)行情況的審計工作,重點向支出預(yù)算和政策執(zhí)行拓展,加大對政策執(zhí)行效果和資金使用績效的關(guān)注力度。同時配合好上級審計機關(guān)審計方式的創(chuàng)新,上下聯(lián)動開展專項資金審計,落實好上級審計機關(guān)橫向到邊,縱向到底的審計全覆蓋要求。二是組織開展對區(qū)財政局、民政局xxxx年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計,對區(qū)教育局、衛(wèi)計局、住建局等單位進行延伸審計。審計重點關(guān)注相關(guān)單位預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、資金使用、政府采購、三公經(jīng)費及專項經(jīng)費使用管理及績效等情況,客觀評價被審計單位在貫徹落實區(qū)委區(qū)政府的重大決策部署、遵守財政預(yù)算管理法規(guī)制度等方面的情況。三是組織開展對區(qū)國資局(原區(qū)財政局國資辦)國有資本經(jīng)營預(yù)算編制和執(zhí)行情況審計,延伸審計了區(qū)產(chǎn)服公司、鼎鉉公司,重點關(guān)注國有企業(yè)財務(wù)收支真實、合法、效益及內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況,促進企業(yè)規(guī)范財務(wù)和經(jīng)營管理,保障國有資產(chǎn)保值增值。四是根據(jù)市審計局的授權(quán),對xx區(qū)xxxx年度國有土地使用權(quán)出讓收支情況進行審計,以加強對土地出讓收支的預(yù)算管理,推動產(chǎn)業(yè)用地政策落實,提高財政資金使用效益,促進xx經(jīng)濟高質(zhì)量、可持續(xù)地發(fā)展。五是落實向人大常委會報告審計工作制度。督促各相關(guān)單位做好xxxx年審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作,并于x月以區(qū)政府名義向區(qū)人大常委會報告了xxxx年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況。區(qū)人大常委會審議并通過了審計整改報告,并對審計工作予以充分肯定。
上述區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計項目均于x月底出具審計報告。
根據(jù)組織部門委托和審計項目計劃安排,組織開展對區(qū)財政局、民政局主要領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作,重點關(guān)注重大經(jīng)濟決策、內(nèi)部控制管理、政府采購尤其是自行采購等方面的合規(guī)合法性情況等。目前均處于撰寫征求意見稿階段,預(yù)計x月底出具審計報告。
認真落實《審計署關(guān)于進一步完善和規(guī)范投資審計工作的意見》要求,主動適應(yīng)投資審計新形勢,以創(chuàng)新的思路和舉措推進投資審計轉(zhuǎn)型和全面發(fā)展,著力實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變,即:從數(shù)量規(guī)模向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變,從單一工程造價審計向全面投資審計轉(zhuǎn)變,從傳統(tǒng)投資審計向現(xiàn)代投資審計轉(zhuǎn)變。加強公共投資項目專項審計力度,審查工程支出的合規(guī)性、合理性和真實性,查找項目建設(shè)管理中存在的問題,提出加強管理、提高效益的審計建議。上半年,組織開展區(qū)城管局綠化項目建設(shè)管理情況專項審計調(diào)查,重點審計了項目實施、合同管理、工程變更、苗圃場管理、綠化管養(yǎng)情況等內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)xx大道景觀提升工程部分綠化建成后未最終驗收即被拆除、主材詢價不合規(guī)、綠化項目工期嚴重滯后、苗圃場管理不夠到位、多付管養(yǎng)費用等問題。已于x月底出具審計報告。
審計局半年工作總結(jié)篇九
一是對區(qū)檔案局(原檔案館)原局長劉秋莉同志、區(qū)商務(wù)局原局長閆嫻同志離任經(jīng)濟責(zé)任進行了審計,并出具了審計報告,審計資金總額1725萬元,審計中發(fā)現(xiàn)財務(wù)收支、內(nèi)控制度方面存在的5個問題,并提出了5條審計意見和建議;二是對紅旗街道辦現(xiàn)任書記楊斐同志原主任楊美茹同志2020年8月至2020年12月黨政領(lǐng)導(dǎo)同步經(jīng)濟責(zé)任和任職期間自然資源資產(chǎn)及環(huán)境保護責(zé)任進行了審計,目前審計實施階段已經(jīng)結(jié)束,正在報告撰寫階段;三是對紅旗街道辦翠溪社區(qū)主任高國斌同志、紅旗街道辦川口社區(qū)主任李菊樣同志2020年1月至2020年12月任期經(jīng)濟責(zé)任進行了審計,審計資金總額190.83萬元,審計中發(fā)現(xiàn)會計資料不完善、固定資產(chǎn)賬實不符等5個問題,提出5條審計意見和建議。
審計局半年工作總結(jié)篇十
(一)強化紀律建設(shè),筑牢風(fēng)險防線。今年我局專題組織學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆中紀委二次全會、省紀委十一屆二次全會、市紀委七屆三次全會和區(qū)紀委四屆三次全會精神,學(xué)習(xí)新《憲法》和《監(jiān)察法》,嚴格黨的政治紀律,引導(dǎo)和督促全體黨員干部堅定立場和政治方向,增強政治敏銳性和政治鑒別力。把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作納入總體工作計劃,通盤考慮,協(xié)調(diào)推進。
(二)層層傳導(dǎo)壓力,落實“兩個責(zé)任”。局黨組切實抓好抓牢“主體責(zé)任”這個“牛鼻子”,加大自上而下的推動力度,健全責(zé)任體系,形成責(zé)任鏈條,層層傳導(dǎo)壓力,層層壓實責(zé)任。制定了《區(qū)審計局2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》,并層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標責(zé)任書,按照“一把手負總責(zé),誰主管誰負責(zé)”的原則,將領(lǐng)導(dǎo)干部在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面應(yīng)擔(dān)負的責(zé)任細化量化,把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)落實到每一個股室、每一位干部,保證了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有效落實。
(三)嚴守“八項規(guī)定”,不斷改進作風(fēng)。以全省審計系統(tǒng)開展紀律作風(fēng)專項整治月活動為契機,重點落實中央“八項規(guī)定”精神,在“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費的使用上,嚴格依法依規(guī),做厲行節(jié)約、反對浪費的表率;認真查找“四風(fēng)”問題,并以問題為導(dǎo)向,倒逼審計管理的完善,促進作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、機制化;重點整治審計工作中的懶政、庸政、怠政問題,堅持上下互動,共同抓好系統(tǒng)性問題的整改,共同維護審計形象,提高工作執(zhí)行力和審計戰(zhàn)斗力。
(四)加強廉政教育,時刻警鐘長鳴。堅持把廉政監(jiān)督貫穿于審計工作全過程,實現(xiàn)廉政教育常態(tài)化,教育干部職工堅守底線、嚴守法紀,強化自身監(jiān)督,實現(xiàn)“以廉促審”。同時加強重大節(jié)假日和審計現(xiàn)場取證、審計項目“出點”、審計報告撰寫等關(guān)鍵時點、重要節(jié)點以及重要事項的廉政監(jiān)督,以點帶面擴大監(jiān)督覆蓋面,并針對重大審計項目實現(xiàn)審計現(xiàn)場廉政紀律巡回檢查的全覆蓋,以“零容忍”態(tài)度嚴肅查處跑風(fēng)漏氣、以案謀私行為,防止“燈下黑”,用鐵的紀律打造忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)募o檢監(jiān)察干部隊伍。
(五)推進以審促廉,服務(wù)廉政建設(shè)。2020年我局重點加強對敏感事項、重點領(lǐng)域、重點項目、重點資金和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督,尤其對領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任、“三公”經(jīng)費開支、重點工程建設(shè)、民生專項資金等強化監(jiān)督;積極參與聯(lián)合辦案,為紀檢、巡察等部門提供案件線索,當(dāng)好打擊違法犯罪、懲治腐敗行為的“先行軍。今年上半年在人力緊張的情況下,抽派3名同志參加了區(qū)委第四輪為期兩個月的巡察工作,抽派1名同志參加了市委第六輪為期三個月的巡察工作,抽派1名同志長期駐紀委辦案,主動將審計融入全區(qū)反腐倡廉建設(shè)大局,彰顯了“以審促廉”的獨特作用。