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審計總監(jiān)崗位職責(十七篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-05-05 22:00:03
審計總監(jiān)崗位職責(十七篇)
時間:2023-05-05 22:00:03     小編:zdfb

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審計總監(jiān)崗位職責篇一

2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行,包括工程預決算管理、合約規(guī)劃、項目目標成本和動態(tài)成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內容;

3、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議;

4、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

5、匯總、整理審計發(fā)現(xiàn),編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

6、通過審計意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實,與業(yè)務部門建立良好的工作關系,保持順暢的日常溝通渠道;

7、完成領導臨時交辦的其他工作。

審計總監(jiān)崗位職責篇二

1、負責集團內部審計、內控體系搭建;

2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內控制度執(zhí)行情況進行全面審計;

3、擬定并完善內部審計制度和流程,

4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內部審計預算并落實執(zhí)行;

5、督促審計結論和建議的整改;

6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

7、對審計項目進行調查、核實,搜集審計證據(jù),出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價。

8、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

9、協(xié)調公司與外部監(jiān)督、外審之間的關系;

10、負責公司內部控制評估報告的編制

審計總監(jiān)崗位職責篇三

1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務流程、文件等;

2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準后組織實施;

3、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;

4、組織協(xié)調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經(jīng)辦人和具體實施時間;

5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;

6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;

8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。

審計總監(jiān)崗位職責篇四

1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團年度審計計劃;

2、建立健全企業(yè)審計管理體系;

3、建立企業(yè)內部控制管理制度,并組織開展各項內部控制制度審計及評價工作;

4、組織開展企業(yè)管理審計,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風險的合理化建議;

5、組織開展企業(yè)專項審計;

6、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監(jiān)控;

7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風險,提出改進意見;

8、與內部控制審計相關的其他工作。

審計總監(jiān)崗位職責篇五

1、主持審計監(jiān)察中心的工作;

2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;

3、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;

4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務所進行;

6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務收支審計;

7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度的執(zhí)行情況;

8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;

審計總監(jiān)崗位職責篇六

1. 全面負責審計部工作,搭建集團內控管理體系;

2. 制定集團審計和風險管控制度及流程;

3. 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

4. 負責分子公司內控審計及單位負責人離職審計;

5. 負責廉潔自律檢查工作及離職審計工作;

6. 建設并培養(yǎng)審計團隊,不斷提升團隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。

審計總監(jiān)崗位職責篇七

1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;

2.根據(jù)風險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;

3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據(jù)方案內容開展具體工作,編制相關審計工作底稿,對相關事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風險進行記錄、匯報并提出改進意見。

4.負責建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

5.負責審計建議整改的后期跟進和監(jiān)控改進。

6.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;

7.完成領導交代的其他工作。

審計總監(jiān)崗位職責篇八

1.按照國家有關法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

2.負責審計數(shù)據(jù)的準確性;

3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;

4.對財務收支、經(jīng)營活動進行審計;

5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;

6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;

8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經(jīng)濟責任進行審計;

9.與稅務局、律師所,等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;

10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領導安排進行審計。

審計總監(jiān)崗位職責篇九

1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細則、工作標準;

2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標的預算進行審核;

3?根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標,對目標執(zhí)行進行分析與監(jiān)督;

4?檢查監(jiān)督財務相關制度、流程執(zhí)行,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;

5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風險,降低經(jīng)營成本;

6?組織做好財務審計,監(jiān)督財務部門防范稅務、資金、資產(chǎn)管理風險,促進財務管理體系的健全;

7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,及時完成年度審計報告;

8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,評價經(jīng)營成果。

審計總監(jiān)崗位職責篇十

1、統(tǒng)籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;

2、 根據(jù)董事會要求,審計集團管理層經(jīng)營決策及項目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況、合法合規(guī)性,并直接向董事會匯報;

3、建立健全集團審計監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;

4、做好全集團工程造價、成本監(jiān)督控制等業(yè)務審計監(jiān)察工作;

5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;

6、負責審核標書、協(xié)議、合同(法律條款);

7、協(xié)助律師團隊處理公司各類案件。

審計總監(jiān)崗位職責篇十一

1. 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規(guī)劃;

2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團法律風險管理制度、管理體系,并根據(jù)風險管理制度開展法律風險防控工作;

3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,依據(jù)計劃、方案開展法律風險管理工作;

4.組織集團各業(yè)務板塊、各項目開展風險自查,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,督促風險責任單位進行風險事件的應對,并對事件應對、缺陷整改情況進行監(jiān)督;

5. 對重大合同、業(yè)務經(jīng)營事項進行法律風險事前審查,提示風險;

6. 組織開展法律風險管理、合同合規(guī)培訓工作

審計總監(jiān)崗位職責篇十二

1、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求制定審計法務部工作規(guī)劃;

2、公司相關審計法務制度及流程的制定、梳理、優(yōu)化;

3、監(jiān)督指導公司內部流程不斷完善、科學、高效;

4、企業(yè)內部審計的計劃、指導實施、總結分析工作;

5、企業(yè)發(fā)展風險的規(guī)避及指導工作;

6、審計法務部團隊建設及人員帶教工作。

審計總監(jiān)崗位職責篇十三

1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;

2、負責對公司年度重大經(jīng)營、管理進行專項審計評價

3、負責對公司財務收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,

4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,

5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規(guī)運行情況進行審計評價,

6、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,

7、開展監(jiān)察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,并對員工違紀違規(guī)

為進行處理,

8、協(xié)助中心負責人開展內部日常事務工作

審計總監(jiān)崗位職責篇十四

1.負責公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實施程中不斷改進;

2.負責公司上市后的內控體系的搭建和完善;

3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;

4.風險控制與管理:搭建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,并根據(jù)風險控制需要確定審計關鍵工作;

5.監(jiān)察工作:根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監(jiān)督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;

6.舞弊調查工作:開展經(jīng)濟舞弊調查,并建立圍繞舞弊調查的投訴、處理等配套機制;

7.負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,提高團隊執(zhí)行力和凝聚 力。

審計總監(jiān)崗位職責篇十五

1、按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定,負責擬訂公司具體審計實施細則;

2、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,及時采取預警措施;

3、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

4、全面審查各區(qū)域對授權制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

6、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系。

審計總監(jiān)崗位職責篇十六

1、負責對公司各單位的會計核算和預算工作進行監(jiān)督檢查,對資金、財產(chǎn)的完整、安全進行監(jiān)督檢查,對財務收支計劃、財務預算、信貸計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況及其經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督;

2、負責開展財務審計、離任審計、經(jīng)濟責任審計、工程管理審計等其它專項審計工作,對嚴重違反法規(guī)和公司規(guī)章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計;

3、負責擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;

4、負責發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;

5、負責按照審計程序和方法,獲得充分的工程審計信息,為公司運營提供增值服務;

6、負責參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

審計總監(jiān)崗位職責篇十七

1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新,制定風險管控方案,構建業(yè)務風險評價及預警體系。

2.完善風控審計職責,梳理業(yè)務風險點,對風控審計運營結果負責,監(jiān)控風險運營數(shù)據(jù)。

3.根據(jù)風險管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計計劃,并實施。

4.負責對公司的項目投資開發(fā)、設計管理、招標采購、成本控制、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計。

5.負責組織開展風控審計條線的各類工作:包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監(jiān)控、事后風險審計檢查,出具風險審計預警提示和風險審計評估報告,提出改進建議,并監(jiān)督整改到位。

6.負責建立、健全風控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

7.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作

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